Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирма на ОСНО, ведем раздельный учет НДС. Также есть импорт товаров
Заполнила декларацию по НДС и проверка выдала следующую ошибку по КС 1.29 (Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в стр.150 Раздела 3 <= (стр.180 Раздела 8, в которых стр.010 Раздела 8 = 20 + стр.180 Приложения 1 к Разделу 8, в которых стр.010 = 20)
Детализация: 243 163 <= 243 162,61 (243 162,61 + 0)
Нарушение: Ошибочная сумма НДС, подлежащая вычету
Рекомендации: Уточните сумму НДС в стр.150 Раздела 3
Основание: ст.171, 172 НК РФ
Дополнительно: Возможно влияние погрешности в результате округления показателей
Строка 150 Раздела 3: 243 163
Строка 180 Раздела 8 по коду 20 : 243 162,61
Строка 180 Приложение 1 Раздела 8 по коду 20: 0
Понятно, что разница в 0,39 копеек — это округление.
Мне нужно что-то поправлять или могу в таком виду отправить?
Здравствуйте!
Это погрешность округления, признанная ФНС.
Декларацию должны принять.
Но если есть возможность, лучше предварительно проконсультироваться со своей налоговой.