Добрый день! Мы заключили договор ДМС. Работаем на УСН 5%. Я завела данные, закрыла месяц, Расходы в бухгалтерском учете за месяц равномерно списались. А в налоговом учете ничего не рассчиталось. Не могу настроить нормирование расходов по ДМС. Помогите пожалуйста.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Елена
Нормирование ДМС при УСН не автоматизировано.
Поэтому нужно будет ежеквартально рассчитывать норматив и корректировать признанные расходы в НУ документом Запись книги доходов и расходов УСН
У вас в в рег. операции Списание расходов будущих периодов расходы при УСН признаны как и в БУ?
Добрый день! попробую разобраться, но у меня возник вопрос по нормированию. Если договор заключен не с 1-го числа, как считать нормирование ? со всей суммы ФОТ за месяц 6%? или пропорционально дням месяца с даты заключения ДМС?
Сумма затрат на оплату труда по всей организации определите в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате
Расчет нормы ведется пропорционально действию договора в Месяце нормирования
Например, зарплата за месяц — 124 000, договор с 16.01 по 31.01 — дней в периоде 16 из 31
Значит База — 124 000 / 31 * 16 = 64 000
Предел — 64 000 * 6% = 3 840
Так считаете базу по всем месяцам в квартале, потом сравниваете, сколько можете признать с учетом нормы. Если в норму умещаетесь, то ничего не делаете, если превысили норму, то сторнируете (указываете сумму с минусом) в документе Запись книги доходов и расходов УСН
Расчет нормирования можно посмотреть в этой статье — Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
Я не поняла как учесть затраты которые предоставляет страховая. У меня проводка Д76.09 К 51 есть . Чтобы на К 76.09 встала сумма я должна сделать документ поступление услуг?. На всю сумму ? Если я так делаю, у меня появляется проводка Д26 К 76.09, расходы принимаются? Но при закрытии месяца у меня появляется ещё проводка на списание расходов будущих периодов Д26 К76.09 на часть страховой премии? Или не надо делать документ поступление услуг?
Да, вы оплату проводите через счет 76.09 и потом вводите документ Поступление (акт, накладная, УПД), где указываете счет 97.02, так у вас признается расходов не больше чем в БУ. И потом вы их скорректируете
Оплата отражается с видом операции Оплата поставщику.
Проверьте счет, точно у вас стоит 76.09, а не 76.01.9. Счет 76.01.9 используется в ОСН, Для УСН используйте счет 97.02