Почему формируется новый счет-фактура на аванс, если было сторно ошибочной авансовая счет-фактуры и перенос аванса на верный договор в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравстсвуйте. 3 квартал. Выполнены работы, составлен Акт 1 от 03.07.2024г. по договору 1, составлена счет-фактура 1, начислен НДС в бюджет. Получена оплата за выполненные работы по Акту 1 06.07.2024г., которая разнесена по договору «Основной договор», с которой сформирована авансовый счет-фактура А2 от 06.07.2024г. и начислен НДС в бюджет. То есть, из за того, что в аналитике сделки указали разные договора дважды начислен НДС в бюджет и висит остаток на счете 76АВ. Вопрос: Как исправить эту злую шутку судьбы?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    Выбираете авансовый счет-фактуру.
    Переходите в закладку НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — период, когда выдали авансовый счет-фактуру.
    Проводите документ.
    Формируете уточненную декларацию по НДС за соответствующий период.
    Исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж).

    Формируете ОСВ по счету 76.ВА, проверяете сальдо.

    Пример Операции здесь

    Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С

    Дополнительно

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок исправления ошибок по НДС

  2. Здравствуйте, Авансовая была выписана во 2 квартале. Скажите пжл. могу я сторно сделать сейчас в 4-м квартале и в поле доплиста оставить- Нет, сторно попадает в 4 квартале? (чтобы не сдавать уточненку за 2 квартал)

  3. Ошибки по НДС исправляются периодом самой ошибки.

    Сторно создаете 4м кварталом, но Доп.лист — 2м кварталом.

    Ошибки в суммовых показателях декларации, которые повлияли на расчет налога, вне зависимости от того, кем они были обнаружены, исправляются только через представление уточненной декларации.

    Поэтому уточненной декларации и Доп.листа не избежать.

  4. Спасибо, с НДС понятно. Но у нас осталась еще не исправлена еще частичка из первого вопроса. Так, авансовую счет-фактуру сторнировали, счет 76АВ- закрылся. Но остались не закрыты субсчета 62 счета, из-за которых и возникла эта ошибка, пе устранена первопричина?

    Для завершения исправлений надо сделать Операцию вручную: дт 62.02 основной договор — кт 62.01 договор 1.

  5. Здравствуйте, продолжение темы, гонял на копии. Ситуация чуть- другая:
    3 квартал. Выполнены работы, составлен Акт 1 от 03.07.24г. по договору 1, составлена счет-фактура 1, начислен НДС в бюджет. Получена оплата за выполненные работы в 4 квартале, 10.10.24, которая разнесена ошибочно по договору «Основной договор. СДЕЛАНА ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕНДЕННАЯ ВРУЧНУЮ: дт 62.02 Основной договор — кт 62.01 Договор 1.
    Субсчета по счету 62- закрылись, но при закрытии месяца, при формировании счет-фактуры на аванс, счет-фактура на аванс всё равно формируется, что считаю программной ошибкой! При этом счет-фактура на аванс формируется, если операцию по времени проводить или до оплаты, или после оплаты в тот же день, или в другой день – без разницы. Считаю, что если субсчета закрылись, не должна формироваться счет-фактура на аванс!?

  6. Приложение

    Верно, аванс с Основного договора надо перенести на Договор 1 документом Операции, введенные в ручную.
    Обязательно в документе Операции заполнить всю аналитику. Проверьте этот момент.

    При моделировании, счет-фактура на аванс не формируется.

  7. В том то и дело, что счет-фактура на аванс- формируется? Если делать «Операцию, введенную вручную»- авансовая счет- фактура формируется.

    Можете проверить и написать разработчикам, думаю это они что-то намутили.

    Единственный случай, когда авансовая счет-фактура не формируется, если делать не Операцию вручную, а Корректировку долга с видом операции: Зачет аванса и то, только в день оплаты и только если время позже времени оплаты.

    Буду рад, если вы меня опровергните, тогда это что-то моя программа мудрит, хотя стоит типовая конфигурация без дописок.

    Если не брать вышеоговоренную ошибку. Вопрос: зачет по субсчетам в 1С можно сделать двумя документами: Операция вручную и Корректировка долга, в чем принципиальная разница?

  8. Обращение вам нужно самим написать, потому что они запрашивают базу.

    В моем случае, я заполнила Операцию как в скрине, счет-фактура на аванс не сформировалась.
    Потом вместо Операции Корректировка долга, результат одинаковый, счет-фактура на аванс не формируется.
    Корректировку конечно нужно делать уже после оплаты.

    Разницы между Операцией и Корректировкой долга-нет.
    Например, Операцию используем, когда разная валюта по договорам, документ Корректировка долга нельзя провести в этом случае.
    Просто документ Корректировка долга более автоматизированный, сам заполняет данные, а мы выбираем что оставить, что удалить в документе.

Комментарии закрыты.