Добрый день.
Подскажите, как сделать исправление УПД за июнь 2024 в декабре 2024?
Суть в следующем: клиенту-покупателю БАЗИС ООО передали верную УПД, а в своей базе 1С мы провели ошибочно наименование другого клиента — Абсолют ООО. Как сделать исправление? Чтобы остался номер УПД и дата УПД клиента БАЗИС (от 26.06.24)? Они провели в июне в книге покупок всё верно на Базис и взяли зачет НДС, а мы провели реализацию на Абсолют и в книге продаж указали его.
Добрый день!
По правилам такая ошибка исправляется сторнированием предыдущей реализации и выставлением новой той же датой, но с корректными реквизитами. Исправление показываем в уточненной декларации через запись доп.листа.
Изменение Контрагента в Реализации прошлого периода
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
У вас, если правильно понимаю, ошибка техническая, первичные документы верные. Период 2 квартал (июнь) для редактирования закрыт?
Да, все верно, Дарья, период закрыт, первичные документы у клиента верные, у нас в базе неверный клиент выбран был.
Я немного не поняла, сейчас в декабре сделала сторно реализации за июнь, а как провести правильную реализацию, выбрав верного контрагента? Если буду проводить реализацией, мне программа не даст провести с датой 26.06.24, номер еще могу поправить, а остальное? Декабрьской датой нельзя, так как клиент взял зачет НДС по УПД от 26.06.24.
Да, все верно, 2 кварталом выписать не получится, т.к. период закрыт. Исправления по БУ вносим декабрем в периоде обнаружения ошибки, по НУ НДС корректируем регистры, отразится в доп.листе за 2кв. двумя строками.
Посмотрите, пожалуйста, во вложении файл pdf с примером, в каких документах нужны ручные корректировки:
Исправление реализации, которую выставили не на того контрагента в 1С
Спасибо!