Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В ситуации, когда мы меняем Контрагента в Реализации прошлого периода, мы не можем использовать Документ Корректировка реализации. Мы делаем Сторно неправильной реализации и создаем новую Реализацию. Не совсем поняла из статьи, какую дату мы должны ставить у новой Реализации. Текущего периода или все-таки периода, в котором произошла реализация, что более логично (то, что надо формировать Доп.лист Книги продаж в периоде фактической реализации , это я понимаю). Заранее спасибо за ответ. С уважением, Елена.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Новую реализацию нужно оформть той же датой, которой вы выписывали «неверную» реализацию. Если исправляете реализацию за прошлый квартал, тогда с помощью ручной корректировки в документе Реализация (акт, накладная) на вкладке НДС продажи сделайте отметку, что формируется Запись дополнительного листа, и укажите период корректировки.
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
.
Все понятно. Спасибо большое за ответ!