Считаем резервы отпусков методом МСФО в Бухучете, в налоговом учете формируем резерв по настройкам бухучета. В оборотке по 96 счету в конце месяца всегда вижу разницу в БУ и НУ, так должно быть? нужно ли делать документ инвентаризация в конце года и будет ли равен БУ и НУ в конце года?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Да, в конце года в декабре нужно делать инвентаризацию резерва отпусков. По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны. Подробно о проведении инвентаризации рассказывается в статье: Инвентаризация резервов по отпускам
Как провести сверку резервов посмотрите пожалуйста подробно рассказывается в статьях:
Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков
По вопросу формирования проводок и проблемах с которыми можно столкнуться посмотрите подробно разбирается здесь:
Проводки по резервам