Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.18)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста наша организация в сентябре 23г сделала корректировку реализации товара за 22г .У меня вопрос могу ли я отразить в книге покупок вычет по НДС в 4кв 23г с кодом вида операции 18 или мне нужно подавать уточненную НДС?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, причину корректировки, что именно исправили и что выдали покупателю корректировочный СФ или исправленный СФ.
Мария мы вернули товар на свой склад т.к контрагент нам не заплатил и продали другому контрагенту. Я сформировала корректировку реализации и выдала покупателю
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по подобному вопросу
Почему Возврат товаров от покупателя попадает в книгу покупок в 1С
.
У меня вопрос-могу ли я отразить корректировочную счет фактуру от 05.09.2023г в книге покупок в 4кв 2023г?
Корректировка реализации при возврате товара от поставщика должна отразится в периоде возврата, т.е. в сентбяре 2023.
Так как документ не был отражен, значит нужно подать уточненнею декларацию по НДС и отразить возврат в Доп.листе Книги покупок ( Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.