Декларация по НДС у принципала при импорте

Вопрос задал Ирина Ф. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте, пожалуйста, подскажите алгоритм заполнения декларации по НДС.
НДС уплаченный на таможне, принципал принимает к вычету.
Кто указывается в графе 9 , раздела 8 (Таможенный орган или Агент)
Графы 11 и 12 Не заполняются (исключение – импорт через посредника) или заполняются
У меня в программе :- в графе 8 (заполнился Агент)
Графы 11 и 12 не заполнены.
В разделе 3 строка 150- заполнен НДС

Все комментарии (8)

  1. у меня ИФНС просит заполнить раздел 10 !
    зачем? почему? Я не понимаю ….

    1. Приведите скан требования ИФНС, пожалуйста.

    1. Тогда также по телефону уточнить, по какому основанию принципал должен такую информацию отражать.
      И свои ссылки на нормативку дать.
      Бывает, что нужно именно уточнение по какому-то вопросу дать т.к. есть общие КС/проверки, которые по какие-то стандарты подходят, а какие-то нюансы не учитывают. И напишите, пожалуйста, что выяснили.

  2. а10 раздел требуют по телефону

  3. Здравствуйте, Ирина.
    В графе графа 9 книги покупок указывается наименование иностранного поставщика (подп. м п. 6 раздела II приложения 4 к Порядка утв-го постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137) Данное постановление не предусматривает каких либо особенностей при заполнения книги покупок при импорте. Раздел 10 Декларации по НДС заполняет посредник.

Комментарии закрыты.