Добрый день!
Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС если в книгу покупок попал ненужный счет-фактура? В книге покупок мы счет-фактуру удалили, а как сдать уточ. НДС??
Все комментарии (43)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ненужный СФ по какой причине?
Поставщик удалил счет-фактуру, а мы оприходовали? И теперь после сдачи декларации выдало разрыв, Что нам делать как правильно теперь удалить счет-фактуру и сдать уточненку??
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
.
Напишите пожалуйста нам последовательность как все правильно сделать? И как к такой ошибке отнесеться налоговая??
Если поставщик СФ вообще не показывал и не давал никаких документов взамен с другими данными, то и в вашем учете его не должно быть.
По алгоритму выше исправить.
Требования не было увидела в НДС сверка это расчет по НДС за 3 кв.2020 года Напишите пожалуйста мне последовательность в ссылке не все понятно, то есть 1. Титульный лист ставлю 1 потом. что делаю сторнирую счет-фактуру? И заново формирую книгу покупок и сдаю в налоговую??
Я могу удалить этот счет-фактуру и заново сформировать книгу покупок и сдать в налоговую?? Как это правильно сделать?? Напишите практически 1 например удаляю счет-фактуру, сформировать книгу покупок а дальше как сдать в налоговую М ы не разу не сдавали уточненку?? Просим помочь??
Вопрос в работе. Подготовим последовательность.
Ничего просто так удалять нельзя из базы, если этот СФ прошел уже во 2 кв 2020.
Надо оформить по алгоритму и доп лист сдать к декларации за 2 кв 2020.
Сначала все оформить, а только потом декларация по НДС и номер корректировки 1 — это уже последний шаг будет.
В вашем случае будет недоплата в бюджет за 2 кв, когда вычет уберете?
Счет-фактура прошел в 3 кв.2020 года
Поняла, это уже 3 кв 2020 успели сдать значит.
Это третий квартал 2020 года декларацию сдали 20.10 а 22.10 в НДС сверка увидела разрыв??
То есть я доплачу сегодня за 3 кв.2020года там 400 рублей.
Да, доплатите. Пока пеней нет т.к. срок оплаты не наступил еще. И потом как раз уточненку.
Да, доплату надо обязательно до подачи уточненки сделать.
Жду последовательность как правильно сделать можно через удалить счет-фактуру это 3 кв.2020 а дальще
Договорились.
Чтобы не чрез доп.листы
А с новой книгой покупок так можно?
Нет, только доп лист.
Если прошел СФ уже в декларации, ее сдали, то будет уточненка за 3 кв 2020.
В нее правки нужно внести доп листом за этот же период.
А новой версией книги покупок нельзя внести исправления за 3 кв.2020 в налоговую??
Новая версия — это уточненная декларация.
Там можно исправить только через доп лист. Это и есть «новая» версия книги покупок.
Других вариантов нет, как уже выше написала.
Если есть сомнения по этому поводу, то обратитесь в свою ИФНС или к аудиторам.
Напишите последовательность пожалуйста как отправить через доп.листы??
Ок, сейчас перепишу все статьи, которые выше сюда. Какое-то время это займет.
Если можно , то практически как это сделать?
Практически все есть в статьях. Я сейчас еще раз все перепишу сюда. На это мне нужно время. Когда будет готово, то сразу сообщение увидите. Сделаю на примере 3 кв 2020.
Спасибо жду!
Договорились!
Если можно пришлите сегодня.
Регламент ответов на вопросы здесь.
Ответ в процессе оформления.
Приложение Utochnenka-NDS.docx
По корректировке получается, как во вложении.
По сути все очень просто. Только в одном месте внимательно — вручную поставить Доп лист — Да и период корректировки 30.09.2020.
А в разделе 9 книги продаж стоит неактуальны это правильно в книгу продаж не вношу изменения
В книгу продаж по этой ситуации ничего не вносите. Там как было актуально так и осталось.
При заполнении декларации выдало книга продаж неактульны а изменения в книгу продаж раздзел 9 не вносила
В моем понимании, должно быть также, как и с разделом 8 т.к. здесь ничего не меняем.
У нас новый только 8.1. А 8 и 9 не изменились.
У вас 2 лишних СФ в 3 кв попали в исходную декларацию?
то есть в разделе 8 и 9 признак актуальны, а разделе приложение к разделу 8 неактуальны правильно
Если по нашей ошибке с лишним СФ, так должно быть.
Доплатила сегодня НДС по уточненке можно сдать сегодня и декларацию уточненную?
В идеале сначала все платим, потом сдаем.
Но у вас еще срок сдачи и первичной не вышел — он 26.10.2020.
По идеи, должна и уточненка дойти, и деньги т.е. недоимки нет.
Поэтому можно сдать.
Большое спасибо за помощь!! Уточненку сдала по НДС.
Отлично! Спасибо, что написали.