Добрый день!
После сдачи декларации по НДС обнаружила в книге покупок ошибку в дате счет-фактуры поставила 23.06 а нужно 22.06 нужно ли обязательно сдать уточненку сумма правильная и как мне это правильно сделать в бухгалтерии 1С.8.3
Все комментарии (49)
Комментарии закрыты.
Программу обновила . Но в книгу покупок в доп.лист попадает только с минусом.
Здравствуйте, Зинаида.
Попробуйте перезаполнить документ Корректировка поступления. Если ничего не изменится, то удалите документ Корректировка поступления, используя обработку Удаление помеченных объектов: Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 И создайте документ заново.
Я формирую книгу покупок за 2 кв в настройках указываю текущий период тогда тянет + и — я правильно делаю
А дальше что я должна сделать сформировать в регламентных отчетах как правильно сформировать корретировочную декларацию по НДС создать заново и поставить статус 1 и нажать заполнить
Создаете декларацию по НДС за 2 квартал, на титульном листе указываете номер корректировки — 1 и нажимаете кнопку заполнить. Посмотрите материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС .
При заполнении декларации программа сама поставит признак актуальности если исправления только по доп.листы книги покупок
Да все верно.
То есть в уточненной декларации у меня раздел 8 должен быть с признаком актуальности 1 а в приложении 1 к разделу 8 признак актуальности 0 правильно
А в какой строке должен стоять признак актуальности в разделе 8 пишет раннее представленные сведения неактуальны
Здравствуйте, Зинаида.
В разделе 8 и 9 ставите признак Актуальны
А программа автоматически это не ставит нужно исправить в ручную7
Да, необходимо исправлять вручную.
А в приложении №1 к разделу 8 что поставить актуальны поставить или неактуальны?
Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»). Подробнее здесь: Порядок представления уточненной декларации по НДС .