Добрый день. ЗУП 3.1.10
Сотруднику был введен больничный в октябре, выплачен.
В ноябре обнаружили ошибку и исправили больничный — один день сторнировали.
В отчете Анализ взносов в фонды получилось, что «Начислено всего» меньше, чем «Облагаемая база». А вот при заполнении РСВ за год, в ноябре общий доход не учитывает наше сторно. Почему так?
Приложение
Здравствуйте! Посмотрите данные в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» скорее всего сторно прошло в октябре. По идее программа должна была перекинуть сторно на ноябрь Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход? , но этого не произошло.
Доброе утро.
В регистре дата получения дохода 31.10.2019. И мы это видели. Но нам то не понятно почему так? Доход то есть в ноябре. Почему перекидывает на октябрь? Я так поняла и у Вас тоже в октябре отсторнировался.
ПОЧЕМУ?
Здравствуйте!
Да, у меня тоже самое. Программа должна при начислении зарплаты за ноябрь перекинуть на ноябрь, но этого почему-то не происходит. Возможно это связано с тем, что сторно-начисление не облагается страховыми взносами, нет перерасчета по взносам — нет переноса.
Ага, а если мы не ведем реальный учет, а загружаем данные по начислениям, то как тогда загрузить эти сторнирующие данные по больничным? Период ноябрь ставить, а дату получения дохода на октябрь переносить? Но если это происходит на пересечении квартала. Начисление в сентябре, а сторно в октябре? То уточненку придется сдавать?
При загрузке данных лучше ставить месяц исправления, т.е в данном случае ноябрь.
Хорошо, если так сделать, то общий доход за месяц окажется меньше чем налогооблагаемая база, т.к. сторно больничного в общем доходе учтется, а в облагаемой базе нет(не является). И при проверке РСВ выйдет ошибка.
И наш вопрос также остался: Но если это происходит на пересечении квартала. Начисление в сентябре, а сторно в октябре? То уточненку придется сдавать?
Добрый день! Разработчики не переносят сторно-доход на другой месяц, т.к. расчет взносов при этом не меняется. В данном случае организация вправе подать уточненный расчет, но не обязана, т.к. суммы взносов не изменились.
Тогда не понятно, при вводе остатков все же какой период и дату получения дохода ставить? Вы рекомендовали ноябрь, а сейчас ставить октябрь?
Под «ноябрем» я имею в виду текущий месяц (месяц исправления), чтобы избежать переходящих периодов.
Ну так ведб в таком случае ошибка в РСВ будет. про которую мы писали выше.
У Вас в вопросе сторно в октябре.
Сторно в ноябре за октябрь. Вы предлагали при загрузке данных сторно учитывать в ноябре, а не как делает типовая, перебрасывая на октябрь. Вот если так сделать, то выйдет ошибка при проверке раздела 3, за месяц ноябрь. Разве нет?
Типовая как раз ничего не перебрасывает, хотя можно было бы. Если появится ошибка, пришлите, посмотрим.
Вот про эту ошибку мы говорим постоянно, если сторно учитывать в месяце исправления(ноябре)
Здравствуйте! Ошибки при сторно не будет, если в ноябре есть необлагаемый взносами доход больше сторно. Получается мы не правы, программа верно не перебрасывает суммы, т.к. в следующем месяце может и не быть такого дохода. А если принять во внимание первое контрольное соотношение на скриншоте — программа нарастающим итогом сверяет только 220 строчку, соответственно необходимости подавать корректировку нет, если оставить сумму сторно в октябре.