Добрый день! В январе 23 сотруднику был введен больничный лист, который отсторнировал часть заработной платы за декабрь 22. Сотрудник до сих пор находится на больничном. 2 ндфл ушел в ИФНС с излишне удержанной суммой. Подскажите, как в программе правильно отразить операции по сотруднику? Налог не идет в зачет, так как разные налоговые периоды. Сотрудник по взаиморасчетам с организацией остается должен.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выплата пособия по временной нетрудоспособности уволенному сотруднику Здравствуйте! Сотрудник уволился 20.05.2025, с 29.05.2025 по 16.06.2025 находился на больничном. На входящий запрос СФР ответили, указав в условии начисления…
- Перерасчет БЛ через СЭДО Добрый день! Был отправлен больничный лист и сформирован Ответ на запрос ФСС, документы ФСС приняты, затем сотрудник принес справку 182…
- Не отправляются данные в ФСС по бумажным больничным Добрый день! С 1 января 2022г. возможно оформить больничный лист только в электронном виде. Сотрудник принес в январе бумажные больничные…
- РСВ, сторно больничного Добрый день. ЗУП 3.1.10 Сотруднику был введен больничный в октябре, выплачен. В ноябре обнаружили ошибку и исправили больничный - один…
Статьи по этой теме
- Как оплачивать больничный, открытый после рабочего дня? Источник: Постановление АС Московского округа от 29.03.2024 N А40-207183/2023 Информация для: работодателей Сотрудник отработал рабочий день, а после работы взял…
- Внутренний совместитель-удаленщик не может заболеть только на основной работе Источник: Письмо СФР от 04.08.2025 N 14-20/39991 Информация для: работодателей Работник трудится в офисе на основной работе и дистанционно как…
- Секреты по работе с больничными и СЭДО в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как начислить больничный сотруднику после его увольнения? Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона N 255-ФЗ работодатель начисляет и выплачивает больничный бывшему сотруднику, если он заболел в…
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию: Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде .
Когда у нас происходит такая ситуация, то мы выбираем первый или второй способ описанный в статье.
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Можно еще учтонить у специалистов в ИФНС, но кажется потребуется сдать корректировку годового отчета по данному сотруднику.
Предлагаю выбрать стратегию учета: будет делать зачет или возврат? На основании этого подготовим документы для реализации учета в ЗУП.
Спасибо, хотим сделать зачет налога, когда у сотрудника появится доход.
В таком случае подождем, когда будет начисление. Пока остается сальдо за сотрудником. Но и вопрос с годовым отчетом остается открытым? Вы будете сдавать корректировку?