Излишне удержанный НДФЛ

Вопрос задал Евгений И.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! В январе 23 сотруднику был введен больничный лист, который отсторнировал часть заработной платы за декабрь 22. Сотрудник до сих пор находится на больничном. 2 ндфл ушел в ИФНС с излишне удержанной суммой. Подскажите, как в программе правильно отразить операции по сотруднику? Налог не идет в зачет, так как разные налоговые периоды. Сотрудник по взаиморасчетам с организацией остается должен.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю публикацию: Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде .
    Когда у нас происходит такая ситуация, то мы выбираем первый или второй способ описанный в статье.
    Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы.

  2. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
    Можно еще учтонить у специалистов в ИФНС, но кажется потребуется сдать корректировку годового отчета по данному сотруднику.
    Предлагаю выбрать стратегию учета: будет делать зачет или возврат? На основании этого подготовим документы для реализации учета в ЗУП.

  3. Спасибо, хотим сделать зачет налога, когда у сотрудника появится доход.

  4. В таком случае подождем, когда будет начисление. Пока остается сальдо за сотрудником. Но и вопрос с годовым отчетом остается открытым? Вы будете сдавать корректировку?

Комментарии закрыты.