Корректировка удержанного налога (6-НДФЛ)

Вопрос задал Александр К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте !

Корректируется регистр накоплений «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Перенос данных). В не вводиться запись по удержанному налогу (отрицательная сумма). С учетом этого, в справка 2-НДФЛ удержанный налог показан правильно.
Формируем 6-НДФЛ. В нем удержанный налог в втором разделе показан с учетом исправлений, а вот первый — нет. В связи с этим не выполняется контрольное соотношение.
Как правильно в этом случае поступить ?

ЗУП КОРП 3.1.30.57

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Данное поведение программы связано с тем, что при заполнении отчета 6- НДФЛ не учитываются суммы с отрицательным знаком. То есть в алгоритме это заложено разработчиками. Мы можем только вручную в Разделе 1 поправить сумму, чтобы выполнялось КС

    Если нужно мы можем с Вами посмотреть — можно ли не использовать в программе документ Перенос данных.

  2. А какой тут можно использовать документ? Пробовал плат. пор.- результат тот же.

  3. Расскажите, пожалуйста, почему стали корректировать.Что произошло в учете.
    Извините, не могу понять сокращение: плат. пор.

  4. Ошибся, платежная ведомость.
    Там правили, пробовали. В марте переудержали, видимо как-то ошиблись. Ситуация усугубляется ещё тем, что у него уже 15%. Но правили по 13.

  5. Информации достаточно для решения вопроса. Спасибо за помощь !

Комментарии закрыты.