ДМС

Индивидуальную консультацию запросил Елена Р.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Просьба помочь настроить отчет по ДМС в базе 1С ЗУП. Необходимо создать отчет для корректного сторнирования сумм страховой премии по ДМС необлагаемой страховыми взносами сотрудников, уволенных в течении месяца (года). Причем отчет по ДМС должен состоять из нескольких колонок с суммами, разбитых по периодам занесения страховой премии, так как сторнирование сумм необлагаемых страховыми вносами так же происходит исходя из периодов их первоначального отражения. Суммы, которые нам необходимо собрать доп. отчетом заносим в документ перерасчет страховых взносов во вкладку сведения о доходах. Скрин прилагаю.

Метки консультации: Настройка отчета
Все комментарии (7)
  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста изначально суммы по ДМС необлагаемые страховыми взносами регистрируются в программе вот по этой схеме — Как отразить стоимость ДМС в РСВ? ?

    Если нет, то опишите пожалуйста как заносите исходные суммы по ДМС в ЗУП 3

  2. Добрый день! Да, суммы ДМС регистрируются, как натуральный доход необлагаемый страховыми взносами.
    Хотим создать отчет, который будет показывать все необлагаемые начисления по сотруднику или списку сотрудников за периоды (а лучше уволенным сотрудникам за месяц с 01.07 по 31.07), чтобы в дальнейшем эти суммы сторнировать документом перерасчет страховых взносов (скрин на документ прикреплен выше)

    1. Спасибо за пояснения. Попробую настроить такой отчет, потребуется время. По результатам напишу.

      1
    2. Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание!

      Высылаю настройки для отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)».
      Настройки можно скачать по ссылке.
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов
      В отчете в поле «Начисление по ДМС» необходимо будет выбрать ваше начисление, которым вы регистрируем суммы ДМС.
      Для отбора уволенных за определенный период задаем даты в полях: Начало периода увольнение и Конец периода увольнения. Для поля «Конец периода увольнения» — дату нужно ставить на один день больше, чем требуемое окончание периода увольнения. Например, если необходимо отобрать уволенных за Июнь, то в «Начале периода увольнения» указываем 01.06.2026, а в «Конец периода увольнения» выбираем 01.07.2026 г.
      Период, расположенный над Организацией — это период, за которые требуется получить начисления.

      Если возникнут вопросы или захотите что-то поменять в отчете, то пишите.

    3. Если успели скачать настройки отчета, то скачайте их пожалуйста вновь. В шапке отчета сделала расположение реквизитов поудобнее.

  3. Добрый день, спасибо

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.