Больничные и начисление заработной платы

Вопрос задал АННА К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! В декабре сотрудник болел , принес больничный с 01.12.2021 по 16.12.2021. и продолжал болеть, при начислении з/п за декабрь сотрудник болел с 17.12.2021 по конец года. Больничный не принес. Ввели документ «Отсутствие(болезнь,прогул,неявка)» 31.12.2021 на период с 17.12.2021 по 31.12.2021, причина Болезнь. Табель заполнился на него Больничные с 01.12.2021 по 31.12.2021. ЗП на числили, в документе «Начисление з/п за декабрь» сотрудник не отразился. 10.01.2022 принес больничный, в котором период болезни с 17.12.2021 по 30.12.2021, больничный закрыт. Сотрудник продолжает болеть, но с какого числа ему открыли новый больничный мы не знаем с 31.12.2021 или с 10.01.2022. Как быть теперь: 1) Если сотрудник принесет больничный с 31.12.2021, то тогда мы загрузим больничный и в декабре у него 31.12.2021 будет стоять код Б. (болезнь) и тогда программа ничего не будет пересчитывать? 2)Если больничный у него будет открыт с 10.01.2022, то 31.12.2021 у него не больничный , а Выходной в табеле должен быть, что тогда, программа должна пересчитать документ начисление зп за декабрь и этот сотрудник там должен отразиться с нулевым начислением?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    1) Если сотрудник принесет больничный с 31.12.2021, то тогда мы загрузим больничный и в декабре у него 31.12.2021 будет стоять код Б. (болезнь) и тогда программа ничего не будет пересчитывать?

    Если это будет продолжение больничного, то изменений по сумма не будет, а если новый — то за 31.12 должен рассчитаться больничный за счет работодателя. Только по всем отчетам эта сумма попадет в 2022 год.

    2)Если больничный у него будет открыт с 10.01.2022, то 31.12.2021 у него не больничный , а Выходной в табеле должен быть, что тогда, программа должна пересчитать документ начисление зп за декабрь и этот сотрудник там должен отразиться с нулевым начислением?

    В этом случае, чтобы 31.12 стал выходным, необходимо будет в исходном «Табеле» воспользоваться ссылкой «Исправить» и 31.12 обозначить выходным. Пересчета не будет.

Комментарии закрыты.