Взаимозачет в разных валютах при получении оплаты от третьего лица в 1С

Вопрос задал Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. По договору поставки мы получили товар от контрагента «А» в CNY. Контрагент «Б» оплатил задолженность в CNY, по договору как третье лицо. Можем ли мы закрыть данную операцию взаимозачетом в другой валюте, если контрагент является членом ЕАЭС? У Контрагента «Б», по договору поставки, есть перед нами задолженность в BYN. Каким документом закрыть данную операцию? Заранее спасибо за ответ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Для зачетов с нерезидентами есть ограничения, установленные законодательством, ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ,
    если у вас есть сомнения, возможен ли взаимозачет для конкретной сделки, предлагаем обратиться к соответствующим специалистам с предоставлением комплекта первичных документов — к юристам.

    Технически взаимозачет между тремя сторонами при оплате и задолженности в разных валютах в 1С возможно произвести с частичным использованием Операций вручную.

    Для отражения зачета взаимных требований при оплате компанией Б задолженности перед компанией А требуется использовать документ Корректировка долга — Зачет задолженности — Поставщику — Третьего лица перед нашей организацией, выбрать валюту платежа (скриншот 1)

    Для отражения расчетов с Компанией Б используйте рекомендации:
    Покупатель ошибочно оплатил Счет в другой валюте в 1С

  2. Доброе утро. Проблема в том, что компания Б оплатила за нас в CNY, а долг у неё перед нашей организацией в BYN.

  3. Это можно отрегулировать только документом Операция, введенная вручную,
    как в этом примере, только в вашем случае, если я верно поняла, не поставщик, а покупатель и счет 62, но алгоритм действий аналогичный:
    Корректировка расчетов в разных валютах

  4. Получается мы сначала должны перевести долг из CNY и BYN, а потом сделать взаимозачет? Тогда вопрос, документ основание поступление товаров мы выбираем в CNY, а в BYN какой документ основание?

  5. Приложение № 1

    Сформируйте ОСВ по счету 62 в по данному Контрагенту в разрезе Договоров, Документов расчетов с контрагентом (на вкладке настроек Группировка), установите флажок на Валютная сумма (на вкладке настроек Показатели) — по полученному отчету можно легко сориентироваться какой именно документ следует выбрать.

    1

Комментарии закрыты.