ВОЗВРАТ ТОВАРОВ, ПРОДАННЫХ ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ (ПОЗИЦИЯ КОМИТЕНТА)

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день.Покупатель 31.01.2022 вернул товар комиссионеру полностью,который был отгружен 18.10.2021, других продаж по отчету комитенту не было,поэтому в отчете комитенту проходит только возврат товара. Ошибочно не оформили корректировочный счет-фактуру на возврат товара от покупателя, а оформили счет- фактуру по отчету комитенту на реализацию с «-» и с кодом вида операции 01 , которая попала в книгу продаж с «-«.Теперь нужно сделать запись книги продаж чтобы исправить эту ошибку по книге продаж, какие данные правильно заполнить? а чтобы исправить книгу покупок нужно выписать корректировочный счет-фактуру или запись книги покупок с кодом вида операции 08?

Обсуждение (15)

  1. у меня комплексная автоматизация 1с, но вы мне отвечайте пожалуйста как бы все нужно сделать в 1с Бухгалтерия.Я знаю что с комплексной вы не работаете

  2. В программе не удалось воспроизвести ситуацию с отражением СФ со знаком «-» в книге продаж.
    Подробнее смотрите прикрепленный файл.
    Соберите в один файл Word скрины документов с проводками, как и что делали в базе.

  3. Добрый день.Корректировочный счет-фактура у меня не получилось сделать.Я сделала исправление через запись книги покупок,но что-то неверно получилось,посмотрите пожалуйста.

  4. Здравствуйте, Ольга!
    Разработчиками прекращена поддержка 1С:Комплексная автоматизация 2.4.14 с мая 2022 г. Разработчики рекомендуют переходить на 2.5.
    У нас нет базы КА, а в программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ нет возможности оформить отрицательный СФ, воспроизвести вашу ситуацию нет возможности.

  5. Я в курсе что с мая комплексная 2.4.14 не поддерживается. Я сделала исправление через запись книги продаж,отправляю дополнительный лист,посмотрите правильно? та счет-фактура,которая проходила у меня с «-» теперь проходит с «+», только сведения о посреднике не смогла отразить (отправила скриншот). При формировании уточненной декларации по НДС раздел 9 я в 1с ставлю (актуален), а раздел 9 приложение № 1 неактульно,правильно?

  6. Здравствуйте, Ольга!
    Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:
    • Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    • Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС .

Добавить комментарий