В январе 2018г. организация отгрузила товар неплательщику НДС. При формировании счет-фактуры был указан код вида операции 26. В конце марта 2018г. часть товара была возращена Покупателем по товарной накладной. Счет-фактуру, Покупатель-не плательщик НДС, не составлял. Каким образов реализовать в программе данный возврат, чтобы в книгу покупок вставала счет-фактура на возврат с кодом операции 16, а реквизитами организации Продавца.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Возврат части товара от неплательщика НДС оформите документом Корректировка реализации вид операции — Корректировка по согласованию сторон. Для отражения в книге покупок НДС по возвращенному товару сформируйте документ Формирование записи книги покупок. В регистре НДС покупки уточните Код вида операции. Используя ручную корректировку поставьте значение -16. Если при отгрузки товаров выставлялся счет-фактура, то в документе Корректировка реализации по гиперссылке — Выписать корректировочный счет-фактура оформите корректировочный счет-фактура и в нем поставьте код вида операции — 16.