В январе 2018г. организация отгрузила товар неплательщику НДС. При формировании счет-фактуры был указан код вида операции 26. В конце марта 2018г. часть товара была возращена Покупателем по товарной накладной. Счет-фактуру, Покупатель-не плательщик НДС, не составлял. Каким образов реализовать в программе данный возврат, чтобы в книгу покупок вставала счет-фактура на возврат с кодом операции 16, а реквизитами организации Продавца.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат товара от неплательщика НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка прошлых периодов в 1С 8.3 Добрый день! По соглашению сторон от 05.04.18г был возврат товара от покупателя. Реализация прошла 15.03.2018. После возврата товара 05.04.2018г покупателю…
- Некорректное отражение счет-фактур на возврат в Книге покупок Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года…
- Возврат товаров от покупателя Добрый день! Отгрузили товар покупателю 30.09.25 г., 29 октября они нам возвращают товар, т.к. он не соответствует договору, товар к…
- НДС переходящий Здравствуйте! Организация заключило договор за 2018год на оказание услуг, например, на 19500 руб. в т.ч. НДС 18% -2974,58 руб. Покупатель…
Статьи по этой теме
- Документ Возврат товаров от покупателя при УСН Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
- Документ Возврат товаров от покупателя в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
- Как отразить опоздавшие документы на возврат товара: существенная ошибка Пришли документы от покупателя на возврат части товаров в октябре 2018г. Накладная на возврат оформлена ноябрем 2017г. Ошибка для нас…
- Как отразить опоздавшие документы на возврат товара: несущественная ошибка В октябре 2018 г. пришли документы от покупателя на возврат части товаров. Накладная на возврат оформлена ноябрем 2017 г. Ошибка…
Добрый день, Наталья.
Возврат части товара от неплательщика НДС оформите документом Корректировка реализации вид операции — Корректировка по согласованию сторон. Для отражения в книге покупок НДС по возвращенному товару сформируйте документ Формирование записи книги покупок. В регистре НДС покупки уточните Код вида операции. Используя ручную корректировку поставьте значение -16. Если при отгрузки товаров выставлялся счет-фактура, то в документе Корректировка реализации по гиперссылке — Выписать корректировочный счет-фактура оформите корректировочный счет-фактура и в нем поставьте код вида операции — 16.