Добрый день!
Планируется переход учета компании на программу 1С Бухгалтерия предприятия КОРП с вводом остатков на 01.01.2027.
В компании в большом количестве отражаются документы «Корректировка поступления» к документам «Поступление товаров и услуг», «Поступление из переработки», «Корректировкам поступления».
При тестовом переходе на 01.01.2026 заметили, что в 1С Бухгалтерия в случае перехода и ввода остатков в документах «Корректировка поступления» в поле «Основание» создается «Документ расчетов контрагента», в котором в поле «Комментарии» указан соответствующий документ, к примеру, «Поступления» из предыдущего года. И при этом в документе «Корректировка поступления» не возникают проводки по БУ/НУ, отражаются только регистры по НДС.
Подскажите, пож-та, как реализовано в подобных случаях 1С Бухгалтерия предприятия КОРП перенос блока учета, связанного с «Корректировками поступления»?
И еще хотели бы уточнить по вопросу выше, именно про корректировку к документу «Поступление из переработки», в 1С Бухгалтерия КОРП предусмотрены случаи подобных корректировок?
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание!
Прежде чем проводить действия с операциями, которых нет в 1С, рекомендовано протестировать ввод данных в копии базы. В вопросе вы указали, что проводили тестовый переход, сейчас тоже рекомендую это сделать. Если пройдет все корректно, повторите предложенные алгоритмы в рабочей базе.
Документ расчетов с контрагентом из ввода начальных остатков — это технический документ, который программа создает формально для создания корректировки и указывает к какому документу она относится.
В данном случае необходимо табличную часть документа заполнить вручную.
Корректировку поступления делаете по стандартному алгоритму. Алгоритм актуален на данный момент и аналогичен для 1С:КОРП.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Как провести корректировку поступления за прошлый год, если его нет в базе:
Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С?
Корректировку документа Поступление из Переработки можно оформить документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В документе выберите документ переработки.
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Если на каком то этапе возникнут сложности, присылайте, пожалуйста, скриншоты в комментарии.
Пригодится Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С?
Добрый день!
Спасибо большое!