В 2006 году были приобретены 2 вагона одинаковой стоимостью. В программу занесены под одним инвентарным номером, одной суммой. На сегодня амортизации нет. Но один из вагонов списывается, а второй остается. Как правильно сделать в программе бухгалтерия 8.3? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание основного средства, если под одним инвентарным номером учтены два ОС
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Модернизация ОС Отправили на ремонт вагоны метро подрядчику . Как отразить документами в программе 1с версия ПРОФ 3.0.110.24 отправку вагонов в ремонт,…
- Как выделить часть ОС для продажи Добрый день! Работаю в программе: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101). В свое время был куплен железнодорожный вагон. У вагона есть…
- Как учесть жд вагоны с 2022г Добрый день! Работаю в программе: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.14). В 2018 г. предприятие, оформив договор займа (заем всё еще…
- НДС 0% Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19) , ОСНО. Наша организация оказывает услуги по предоставлению подвижного состава (ж/д вагонов) для…
Статьи по этой теме
- Как учитывать колесные пары при ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 6/2020? Как учитывать колесные пары при применении ФСБУ 5 и ФСБУ 6? До ввода в эксплуатацию вагона Учет колесных пар при…
- Как учитывать активы, полученные при ликвидации ОС, если они могут быть проданы, использованы как запчасти? Оказываем услуги по перевозке грузов в собственных железнодорожных вагонах. В связи с ликвидацией вагонов по окончании нормативного срока службы, образуются…
- Облагаются ли НДС претензии по договорам и где их отразить в декларации по НДС? Облагаются ли НДС претензии по договорам (поступили средства за простой вагонов) и где их отразить в декларации по НДС? Вопрос…
- Инвентарный объект в 1С Единицей учета ОС признается инвентарный объект ( п. 10 ФСБУ 6/2020 ): единый объект ОС со всеми приспособлениями (например, ЛЭП);…
Добрый день, Тамара!
Если два вагона стоят на учете как одно ОС, его нужно разделить. Воспользуйтесь статьей https://profbuh8.ru/2016/08/razdelenie-osnovnogo-sredstva-na-neskolko-obektov-v-1s-8-3/ .
Также можно посмотреть обсуждение здесь Основные средства .
Или здесь Разделение ОС (помещение) на несколько ОС .
Если останутся вопросы, пишите.
Я откорректировала документ списание ОС вручную. На закладку Бу и Ну все суммы уменьшила в 2 раза. В закладках начисление амортизации в Бу и Ну ни чего не меняла. В закладке События Ос тоже ни чего не меняла. В закладке Состояние Ос убрала в графе состояние-списание ОС, оставила это поле пустым. Все ли я правильно сделала или что то не учла.
Пока писала второе сообщение, от Вас ответ пришел. Сейчас изучу. Спасибо
Думаю, просто обойтись документом Списание ОС не получится. У вас списывается единица ОС. Даже если вы уменьшили стоимость вдвое, количество объектов на счете 01.01 будет равно нулю. Посмотрите ОСВ по счету 01, числится ли там объект?
Попробуйте все же воспользоваться алгоритмом действий, предложенным в статье выше.
https://profbuh8.ru/2016/08/razdelenie-osnovnogo-sredstva-na-neskolko-obektov-v-1s-8-3/Дошла до ввода остатков, у меня автоматом высветилась дата 31.12.2014г. и править ее программа не дает!!! Что делать
https://profbuh8.ru/2016/08/razdelenie-osnovnogo-sredstva-na-neskolko-obektov-v-1s-8-3/Дошла до ввода остатков, у меня автоматом высветилась дата 31.12.2014г. и править ее программа не дает!!! Что делать. В программе уже был ввод остатков по ОС при переходе из 7 в 8.
ввод остатков был как раз датой 31.12.2014года. Эта дата и высвечивается автоматом
«Дошла до ввода остатков, у меня автоматом высветилась дата 31.12.2014г. и править ее программа не дает!!!»
Нажмите на кнопку Режим ввода остатков и снимите любой флаг, но не по специальным счетам — Ввод остатков по БУ или НУ (рис.1)
Затем, после проведения войдите в Движение документа (ДтКт) и установите флаг Ручная корректировка… Внесите недостающую сумму в БУ или НУ.
Далее, действуйте по по рекомендациям указанной статьи, не забывая, что часть ОС у вас ликвидируется, а часть остается. Т.е. часть стоимости будет списана на счет 91.02, а часть — на счет 000. Проследите, чтобы счет 000 закрылся.
Сформируйте ОСВ по счету 01.01 и проверьте стоимость ОС на нем по показателям БУ и НУ.
Спасибо
Напишите, по возможности, когда получится.