ООО на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394).
Переходим с 1С УПП на 1С Бухгалтерия КОРП. Подскажите пожалуйста возможно ли разделить функции:
1. Начисление амортизации, списания РБП, Стархования и т.д. отдельно в БУ и НУ
2. Закрытия себестоимости отдельно на бухучет и налоговый учет?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна.
Не совсем понятно, что имеете ввиду «разделить функции: 1. Начисление амортизации, списания РБП, Страхования и т.д. отдельно в БУ и НУ.»
В БП БУ и НУ ведется отдельно на своих счетах, суммы на них могут быть разные.
Налог на прибыль в 1С 8.3 Бухгалтерия — налоговый учет пошагово
При начислении амортизации даже формулы разные и соответственно разные справки-расчеты.
Также по страхованию (если ДМС и т.д.), в НУ идет нормирование, в БУ списание единовременно.
Начисление амортизации в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по одному договору в 1С
под РБП не понятно, что имели ввиду, но как пример возьму ПО на 12 мес., в БУ единовременно, в НУ равномерно.
Приобретение неисключительных прав на программу сроком не более года, учитываемых единовременно в расходах БУ, равномерно в НУ в 1С
2. себестоимость — тоже может быть разная в БУ и НУ
Тут главное настроить прямые расходы в НУ.
В БУ, то что отразите на счете 20, 25 — пойдут в себестоимость продукции, в НУ — пойдет в себестоимость только прямые расходы, косвенные спишутся в ДТ 90.08
Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
В отличии от УПП в Бухгалтерии более упрощенный учет затрат, не так сложно рассчитывается себестоимость. В УПП завязан расчет по регистрам, а БУ по счетам
Дополнительно посоветую поизучать такие материалы
Настройка учета затрат в 1С
Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
Алгоритм настроек при производстве готовой продукции в 1С
Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С
Здравствуйте Светлана. Столкнулись с проблемой разделения функционала бухгалтера по формированию себестоимости и бухгалтера занимающегося налоговым учетом. Ранее мы работали в SAP, данная программа позволяла работать с налоговым учетом обособленно от бухгалтерского. в 1С УПП нам разделить не удалось. Есть ли в 1С Бухгалтерия КОРП возможность разделить функции, например закрыть себестоимость в БУ, потом проверить НУ, скорректировать НУ расходы (мы концессионеры и у нас есть расходы которые в БУ не учитываются в принципе) и потом закрыть уже себестоимость в НУ. Или все операции должны пройти одним регламентным порядком и документом?
В БП идут одним регламентным заданием. Всегда можно сделать пробное закрытие месяца и посмотреть какая себестоимость будет в БУ и НУ. Но разделить между отдельными сотрудниками нельзя. Это всегда будет одновременно.
Также БП позволяет отражать операции только в БУ или только в НУ, правда возможно где-то понадобится отдельные ручные операции.
Спасибо. Руководитель просит себестоимость ежедневно, значит если можно себестоимость закрывать пробно, то получается, что можно формировть пробно с/с ежедневно. А подскажите пожалйуста, этот процесс есть возможность автоматизировать? Например в 3.00 Система самостоятельно делает пробное формировнаие себестоимости?
Давайте разберемся про какую себестоимость мы говорим?
Если себестоимость товаров и других ТМЦ, то себестоимость зависит от настройки Способа оценки МПЗ — по средней или ФИФО.
Текущую себестоимость можно будет увидеть в отчетах, например Оборотно-сальдовая ведомость или в проводках.
По средней — если были какие-то изменения (пришли ТМЦ по другой стоимости), то себестоимость ранее списанных ТМЦ в конце месяца скорректируется до средней.
Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С
Если мы говорим про фактическую себестоимость продукции, то тут сложнее.
Если используется плановая себестоимость, то выпуск продукции и ее списание в течение месяца осуществляется по плановой себестоимости, в конце месяца эта себестоимость корректируется до фактической
Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве по плановым ценам без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С
Если же плановая себестоимость не используется, то выпуск осуществляется только в количественном выражении, в сумму вы не увидите в проводках. При реализации может быть сумма по Кт 43 в размере стоимости остатков на начало месяца. В конце месяца сформируется фактическая себестоимость и скорректируется себестоимость реализованной продукции.
Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве без плановых цен, без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С
Почему не формируется себестоимость при выпуске продукции в 1С?
Т.е. в проводках вы не будете видеть стоимость даже если проведете пробное закрытие месяца.
Но если брать какие-то отчеты вы сможете смотреть возможный результат.
По поводу автоматического проведения месяца, такое возможно.
Включается в разделе Администрирование — Проведение документов
Закрытие месяца по расписанию в 1С
Если программа установлена на компьютере (файловый режим работы), то она должна быть открыта в то время, которое указали в графике, иначе перепроведение не выполняется
Спасибо. Ответили
По поводу автоматического проведения месяца, такое возможно.
Включается в разделе Администрирование — Проведение документов.
Уточните пожалуйста только, если программа установлена на сервере, ни каких особенностей нет?
Себестоимость фактическая
На сервере вроде нет никаких особенностей
Еще какие-то есть вопросы по этой теме?
Спсаибо. Все понятно