Здравствуйте! Организация №1 присоединилась к организации №2. Организация №1 не сдала налоговую декларацию по НДС. Вопрос: как отразить в программе 1С 8.3 Бухгалтерия организации №2 данные по присоединенной организации №1 для заполнения и сдачи декларации по НДС? Сколько должно быть деклараций в этом случае? две или одна?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сдача декларации по НДС организацией — правопреемником
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли восстанавливать НДС с с/с запасных частей, который списывается в рамках гарантии в 1С Добрый день. Организация продает технику клиентам. Техника клиентов на гарантии у Организации. Усливия о гарантии указано в договоре купле-продажи. Гарантийный…
- Оплата за третье лицо в обеих организациях в 1С Организация А на УСН 15%, оплатила счет за материалы за организацию Б на ОСН третьему лицу В с НДС 20%…
- Счет-фактура налогового агента по НДС, уплата налога в составе ЕНП 1С Российская организация оплатила услуги иностранной организации (взаимозависимые лица: иностранная организация владеет 100% уставного капитала российской организации). Согласно последним изменениям в…
- НДС по перевозкам ЕАЭС Добрый день, Киргизская организация осуществляет перевозку груза для российской организации (Система налогообложения общая). Перевозка будет производиться по территории стран ЕАЭС…
Статьи по этой теме
- Опоздали с уведомлением об освобождении НДС? Ничего страшного! ФНС раскрыла важные особенности, касающиеся права налогоплательщика на освобождение от НДС, предусмотренного ст. 145 НК РФ (Письмо ФНС России от…
- Лимиты для перехода и применения УСН и НДС с 2026 года Из статьи вы узнаете, какие лимиты используются в 2026 году для: перехода на УСН и применения этого режима начисления НДС…
- Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Налоговые агенты по НДС Кто такой налоговый агент Налоговые агенты (Н/А) — организации и ИП, кого НК РФ при выплате…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
Добрый день, Татьяна.
Организация №1 может сдать Декларацию по НДС в следующем календарном месяце, за истекшим налоговым периодом, но до момента прекращения деятельности (Письме ФНС России от 12.05.2014 г. № ГД-4-3/8919@). Если организация № 1 не сдаст декларацию, то правопреемник должен сдать единую Декларацию по НДС. Если будите сдавать общую декларацию по НДС, то для отражения в книге покупок и книге продаж сведений за предшественника, вам необходимо в базе организации №2 зарегистрировать счета-фактуры за последний квартал, выставленные поставщиками на имя организация № 1 и выставленные организация № 1 покупателям.