Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формирую оборотку по 60 счету в разрезе субсчетов, и у меня по одному и тому же поставщику, одна и та же сумма попадает и по 60.01 и по 60.02. Хотя по 60 счету все закрыто. Разрыв образовался в прошлом периоде, поставили на разные договоры оплату и поступление. Есть ли способ откорректировать эти суммы текущим годом, чтобы не трогать прошлый год?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, можете текущим периодом. Например, 01.07.2023 или другой удобной датой через
Документ Корректировка долга в 1С
Тоже самое можно отразить и через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Главное 3 субконто заполнить Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Проводка Д 60.01 К 60.02.
И потом через ОСВ по счету 60 с такой же аналитикой проверить, что нет развернутого сальдо.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
———————————————————————
СФ на аванс от поставщика не регистрировали? Если он был, то учесть при закрытии аванса.
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.