Добрый день.Мы заключили договор с Белоруссией на поставку оборудования в режиме временного ввоза без денежных расчетов для испытаний.Я оприходовала все на 002 счет. Год прошел. Сейчас мы это оборудование выкупаем. Какими проводками я должна все оформить в 1С? Какие документы я должна представить в ИФНС и на Таможню. Заранее всем спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Режим временного ввоза
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение сумм страховых взносов без копеек в 1С Добрый день! Подскажите пож-та, я выгрузила из ЗУП данные за декабрь 2022 год. В задачах организации зашла в раздел "страх…
- Какой способ учета налога на прибыль выбрать по вновь созданной организации и когда нужно перейти на ежемесячную уплату в 1С Здравствуйте. Впервые сдала отчетность по налогу на прибыль за 9 месяцев, у меня нет в этом опыта, поэтому не…
- Аванс 25 января, когда подать Уведомление и заплатить НДФЛ Добрый день. НДФЛ и взносы отплатила 30.12.2022. 25 января выплатила аванс за январь удержала НДФЛ, я по этому авансу уведомление…
- Не появляется Все функции Добрый день! По заданию должна появится команда Все функции. Она не появляется
Статьи по этой теме
- Можно ли выплатить зарплату 25.12 за все дни по 25.12, а остальные 11.01? Можно ли выплатить зарплату за первую половину месяца 25 декабря, начислив ее за все дни по 25.12, а остальные –…
- Какие населенные пункты считаются отдаленными от сетей связи? От того, признается тот или иной населенный пункт отдаленным от сетей связи, зависит право компании (или ИП) применять онлайн-кассы без…
- Нужно ли выделять доставку отдельной строкой в документах? Поставщик отпускает товар иногда с доставкой, иногда доставка наша. Возможна ли в накладной запись, например песок строительный с доставкой? Или…
- В какой день сотрудница должна вернуться на работу из отпуска по уходу? Источник: Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей и работников Ребенок сотрудницы родился 4 декабря. С начала декретного отпуска прошло 3 года. С…
Добрый день, Людмила.
Мы консультируем по программе 1С: Бухгалтерия. По данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение.
Вы производите оплату импортной пошлины, НДС (если было полное или частичное освобождение от уплаты в соответствии с гл. 37 ТК ТС, гл. 34 Закона N 311-ФЗ.). При переводе оборудования из режима временного ввоза в режим выпуска для внутреннего потребления таможенная стоимость определяется на день помещения товаров под таможенный режим временного ввоза. Подаёте ГТД в обычном порядке туда же, где оформляли ГТД на временный ввоз. Вы можете обратиться за помощью либо к брокерам, либо к тому инспектору, который открывал Вам режим временного ввоза
Какие документы необходимо подать в ИФНС и как их заполнит смотрите наш материал:
Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при импорте из ЕАЭС?
Статистическая форма ФТС при работе с ЕАЭС в 1С автоматически формируется только при импорте?
Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при импорте из ЕАЭС?
Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Вам так же будет полезен материал:
Новые «импортные» документы в счете-фактуре
Уплата НДС на таможне при импорте из третьих стран
В программе оформляете:
1. Списание оборудования с забалансового счета 002. Документ Операция, введенная вручную
2. Поступление оборудования — документ Поступление (акт, накладная). Как оформить поступление импортного товара можно посмотреть здесь. Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% .
Татьяна,добрый день.Я ничего не оформляла при временном ввозе товаров из Белоруссии.https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vremennyj-vvoz-iz-belorussii-oborudovaniya.html
Людмила,
Вы не оформляли документы в ИФНС, правильно? Но ГТД на временный ввоз вы оформляли? Теперь надо оформить ГТД на ввоз оборудования. Как это сделать лучше проконсультироваться на таможне или у брокера. Они будут видеть ваши документы и дадут квалифицированную консультацию. После оформления ГТД оприходовать оборудование в учете. Оплатить НДС. После этого подаете документ в ИФНС и Статистическую форму в ФТС.