Закрытие счетов 20 и 26 в Дт 90.08 и 90.02 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Здравствуйте.
Создание фирмы июнь 2025г, вид деятельности оказание услуг. Заработную плату принятых сотрудников (директор и бухгалтер) из-за отсутсвия деятельности относила на счет 26. Изначально в программе было задано, что все затраты учитываются на счете 26, с октября внесено изменение в УП, затраты учитываются на счете 20 и 26.
При закрытии месяца операция отражение зп в бухучете по сету 20 проходит и бу и ну, а регламентная операция почему-то проходит по счету 90.08 отражение только по ну.

Метки вопроса: —
Все комментарии (25)
  1. Не слетит ли ничего, если я изменения в учетной политике в ну сделаю от 2025г?

  2. Если у вас только эти данные, за прошлые периоды их нет, то ничего не случится.
    А так при указании 2025 год, то при перепроведении прямые затраты закроются в Дт 90.02/43, а косвенные в 90.08
    Также обращу внимание, что этот перечень настраивается ежегодно, в 2026 у вас должен быть новый перечень

  3. Вообще были операции.

  4. Это повлияет только на счет 20, если вы его с октября завели, то лучше перепровести с октября.

  5. Т.е. в учетной политеке по НУ ставлю 2025г, а документы перепровожу с октября?

  6. Да, если у вас до октября не было счета 20, то ваши изменения никак не повлияют
    Обязательно на 2026 год тоже завести свой перечень

  7. Спасибо за ответ.

    1
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
  9. Что-то напутала с настройкой, но не пойму как исправить. Затрпты по счету 26 закрываются счетом 90.02

  10. Затраты по счету 26 закрываются в Дт 90.02, если у вас нет флажка счет 20 в учетной политике по БУ (раздел Главное — Учетная политика)
    Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ?
    Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С

  11. Галочка на счете 20 есть, но расходы на 90.08 с 26 счета не попадают

  12. Проверьте именно с какого периода стоит галочка. Зайдите в Историю.

  13. Спасибо, получилось.
    Возник еще вопрос, если формирую осв по счету 26, то разница получается по амортизации, это из-за ППА, по НУ- сумма арендных платежей, по БУ сумма амортизации, а сумма процентных расходов по счету 91. Так ведь и должно быть, верно?
    Не пойму почему Малоценное оборудование и запасы по осв 26 по БУ и НУ суммы одинаковые, при закрытии 90.08 сумма попадает только по НУ?

  14. По аренде да, все так.
    Вы расшифруйте именно статью затрат Малоценное оборудование и запасы по ОСВ 26, посмотрите куда ушла сумма в БУ

  15. По аренде сумма по НУ больше, чем по НУ.
    Вот так закрывается. Разница видимо из-за разной аналитики. Как ее исправить?

  16. Если я правильно понимаю, у вас в документе Расход материалов (где вы списываете в НУ) не указано Подразделение, поэтому оно у вас пустое.
    В документе оприходования вся аналитика заполнена

  17. Спасибо.
    При начислении амортизации тоже не указано подразделение. При создании операции Поступление в аренду и при Поступлении услуги подразделения указаны. Не подскажете где еще посмотреть?

  18. Если при начислении амортизации не указано Подразделение, то смотрите способ отражения амортизации.
    Это или в Поступление в аренду (поле Расходы на амортизацию) или в Принятии к учету ОС.

  19. Светлана, не пойму почему начисляются расходы по амортизации в НУ.

  20. У вас не амортизация, а признание в расходах арендных платежей в НУ. Измените статью затрат в НУ
    Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
    Посмотрите пошаговую инструкцию по отражению этой операции.
    По видам расхода в Статье затрат:
    В БУ — Амортизация, в НУ — Прочие расходы.

  21. Спасибо.В статье рекомендуют перенести в НУ на аренду, т.е. по этой статье в БУ отражаются коммунальные платежи, а в НУ коммунальные платежи и арендые платежи. Так ?

    1. Да, можно разделить на разные статьи затрат, но Вид расхода — Прочие расходы.

  22. Светлана, спасибо за ответы.
    При формировании бух. отчетности в приложении к балансу Запасы в таблице 6.1 с наименование показателя Незавершенное производство попадают данные по зарплате и взносам, которые отражаются на счете 20. Вид деятельности у нас оказание услуг, незавершенное производство отсутствует.
    Подскажите, пожалуйста, что нужно скоррктировать?

  23. По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Если у вас есть НЗП, то оно правильно попадет в Запасы.
    Настройки закрытия счета 20 можно посмотреть здесь — Настройка учета затрат в 1С
    Если самостоятельно не получится разобраться, задайте отдельный вопрос

Комментарии закрыты.