Учет разницы из-за округления по товару, приобретенному по договорам в у.е. в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина А. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день!
У нас заключен с поставщиком договор в у. е., по нему мы работаем по 100% предоплате, соответственно, сумма товара должна равняться сумме оплаты.
Поставщик выставляет УПД, в котором суммы без НДС, НДС, итого не идут на копейки с суммой оплаты, исправлять документы поставщик не хочет, документов много за месяц, подскажите, как вести учет в данной ситуации?

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)
  1. видимо не корректно сформулировала вопрос, пример
    списание с р/с 132 267,65 рублей ( 1630,03 у.е по курсу 81,1443) 100 % предоплата, проводим поступление , у нас зачет по документу, программа четко формирует по курсу оплаты Сумма без НДС 108 416,11, сумма НДС 23 851,54, Сумма с НДС 132 267,65,
    В УПД поставщика Сумма без НДС 108 416,09, сумма НДС 23 851,54, Сумма с НДС 132 267,63.
    В данном примере сумма НДС совпадает, но это единичные случае, чаще все три суммы отличаются на копейки, от базы 1С и УПД поставщика.

  2. Уточните, поставщик в у.е. выдает документы?

  3. УПД оформляется в рублях

  4. 1. Предлагаю корректировать рублевую сумму с помощью документа Операция.
    На основании Поступления можно создать Операцию с видом сторно (см. скрин).
    В созданном документе надо очистить графы количество, сумма в валюте. И исправить сумму, отразив разницу.
    Также на вкладке НДС предъявленный надо отразить сумму корректировки (разницу)

    Всегда проверять ОСВ по сч.19 с полной аналитикой, через универсальный отчет регистр НДС предъявленный.

    2. Другой вариант подойдет только если всегда 100% предоплата. Т.к. в ином случае переоценка автоматически не проведется.
    Создать «технический» договор в руб. и приходовать в рублях.
    Далее через док.Операция делать зачет между договорами. По Дт указывать договор в руб. по Кт дог. в у.е.+сумму в валюте+ сумму в рублях.
    По аналогии как в разделе Корректировка расчетов с иностранным поставщиком статьи Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

    3. Третий вариант, т.к. сумма расхождения несущественная из-за округления, то раз в квартал на основании акта сверки списывать рублевую разницу на сч.91.02 со статьей расходов Не НУ с помощью документа Операция.

  5. Добрый день!
    Спасибо, попробую.
    Скин не вижу.

  6. Спасибо!
    А первая вкладка?

  7. Юлия, большое спасибо, попробую!

Комментарии закрыты.