Когда формировать проводки при ГПХ, если выгрузка из ЗУП в 1С

Вопрос задал Евгений К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Ведем учет зарплаты в ЗУП 3.1, бухгалтерский учёт в БП 3.0 Возник вопрос, в какой момент времени формировать проводки по договорам ГПХ. Главный бухгалтер придерживается мнения, что как только происходит закрытие ГПХ (либо части ГПХ) по акту выполненных работ, в тот же день должны формироваться проводки Дт (затратных счетов) Кт 76.10 + НДФЛ. Далее проходит выплата и, соответственно, перечисление налога (всё в течении отчетного месяца). В ЗУП же, проводки, в том числе по ДГПХ формируются 1 раз в конце отчетного месяца. Вопрос больше к правилам ведения учета (наверное). Обязаны ли мы отражать проводки в Кт 76.10 сразу после закрытия акта выполненных работ, либо можем спокойно дожидаться конца месяца и выгружать проводки стандартными средствами (не используя бух. справки, для оперативного отражения факта начисления по ДГХП).

Метки вопроса: Договор ГПХ

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    На мой взгляд, если много договоров, будет проблематично вести учет по датам.
    В программах 1С ведется помесячный учет договоров, но для целей учета НДФЛ доход отражается по датам выплаты — здесь всё корректно.
    Только по авансам по договорам ГПХ есть нюансы по учету — Учет авансов по договорам ГПХ

    1

Комментарии закрыты.