Здравствуйте!
Организация на ОСН по агентским договорам реализует подержанные автомобили. Работает в программе 1С БП 8.3.
В соответствии с методическими указаниями ИНФС РФ по применению ККТ при продаже товаров с межценовой разницей (вложение) возникает необходимость «делить» 004.1 счет на 2 части- выкупная стоимость у ФЛ и межценовая разница (наценка). В случае если в реализации указаны отдельно суммы МЦР и выкупной стоимости корректно формируется чек — часть суммы без НДС, часть с НДС 18/118%. Однако возникает проблема со списанием 004.1. По Д-ту 004.1 проводка создана вручную операцией на 80 000 000 руб, кол-во 100. Программа ставит в реализации К-т 004.1 Межценовая разница 80 000 руб. 1 шт. Сальдо по 004.1 по МЦР не соответствует действительности. Скриншоты и методуказания во вложении. Подскажите, есть ли другое решение данной проблемы- верно разделить суммы в чеке и корректно отразить в программе обороты по 004.1 счету?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ксения.
Файл не прикрепился, повторите пожалуйста.
Здравствуйте!
Ксения, файл не прикрепился, попробуйте прикрепить файл в pdf формате.
Действительно, Excel не входит в число допустимых форматов
Ксения, спасибо за уточнения. Постараюсь сегодня ответить
Добрый день, Ксения.
К сожалению в программе нет другой методики реализовать печать в чеке ККТ отдельной строкой межценовой разницы (в соответствии с методическими указаниями ИНФС РФ по применению ККТ при продаже товаров с межценовой разницей), как отразить ее отдельной строкой в документе Реализация (акт, накладная). Методика у вас верная. Единственно, что мне не понятно, почему вы в документе Операция, введенная вручную межценовую разницу вводите на 100 шт. Если я правильно понимаю на каждый автомобиль у вас своя наценка. Следовательно и в документе Операция, введенная вручную по дебету счета 004.01 надо отражать межценовую наценку для каждого автомобиля. Тогда и обороты по счету 004.01 будут отражаться корректно.