Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) 3.0 (3.0.188.22) ОСНО. Договор в у.е оплата по курсу. Сделали 100% предоплату за 2 погрузчика в размере 546000 CNY. 21.03 — 163800 CNY по курсу 11,6019; 14.08 — 382200 CNY по курсу 11,0667. Погрузчики нам пришли разными датами, но они по факту одинаковой стоимости и УПД поставщик мне выписал от 20.11 на сумму 3065041,98 в тч НДС 510840,33; от 10.12 на сумму 3065041,98 в тч НДС 41840,33. При проведении поступления у меня рублевая сумма считается другая. Как провести мне поступление в 1с чтобы УПД соответствовали выставленные поставщиком?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Юлия!
Всё верно. Рублевая стоимости оборудования не будет соответствовать УПД, потому что в УПД расчеты в рублях, а должны быть в у.е.
Товары, за которые прошла оплата в виде 100% предоплаты признаются в БУ в рублевой оценке по курсу, действовавшему на дату предоплаты (абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006, п. 10 ст. 272 НК РФ).
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) по договорам в у.е. по ссылке Цены в документе устанавливать переключатель Валюта — руб. и заполнять табличную часть в рублях можно при постоплате.
Если были авансы по договору, то заполнять табличную часть в рублях нельзя, т.к. неверно рассчитывается курс у.е. в документе покупки. А также в последующих операциях, например, при корректировке поступления с предоплатой.
Поэтому стоимость погрузчика в документе Поступление от 20.11.2025 составляет 3 077 942,11 рублей:
— 1 900 391,22 рублей = 163 800,00 CNY по курсу оплаты от 21.03.2025 года (11,6019),
— 1 177 550,89 рублей = 106 404,88 CNY по курсу оплаты от 14.08.2025 года (11,0667).
Стоимость погрузчика в документе Поступление от 10.12.2025 составляет 3 052 141,85 рублей:
— 3 052 141,85 рублей = 275 795,12 CNY по курсу оплаты от 14.08.2025 года (11,0667).
Если поставщик предоставил вам документы в рублях, и расчеты между вами закрыты по акту сверки, тогда спишите в вашем учете кредиторскую задолженность.
Счет списания 91.01.
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Подробнее в обсуждениях
Оплата по договору в у.е. по разным курсам, сальдо в 1С
Возможно пригодится
Как рассчитать стоимость импортного товара при оплате 2 частями в 1С
Оформление прихода в у.е, если было 2 аванса по разному курсу в 1С
В автоматическом режиме отразить стоимость ОС по УПД поставщика нет возможности. Даже если вы решите поступление провести в рублях, то курс выбирается на определенную дату, а не произвольно, и подходящего не найдется. Останется только править документ через ручную корректировку, а это всегда чревато ошибками.
Материал по теме
Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С
В итоге у меня все суммы закрылись по ОСВ, но как мне быть с НДС? получается он не соответствует счет-фактуре выставленной продавцом (от 20.11 стоимость 3108874,86 НДС 518145,81; от 10.12 стоимость 3021209,10 НДС 503534,85)
да и стоимость погрузчиков получается разная, когда по договору одинаковая. Еще это прослеживаемый товар, его стоимость так же встает криво. Как это правильно исправить.
Полагаю, либо с поставщиком вести переговоры о замене документов, либо полностью ручной корректировкой в проводках документа менять суммы.
Подскажите пожалуйста как поправить ручной корректировкой корректно, чтобы и НДС встал правильно, стоимость ОС и цена прослеживаемого товара.
Юлия, я не сторонник ручных корректировок. Вносить изменения в проводки документа всегда опасно. В дальнейшем придется отслеживать движения регистров и проверять корректность.
Возможно пригодится материал по анализу регистров:
Как узнать, какой регистр что двигает?
Из предложенных вами статей нет ответа на мой вопрос. Там все стандартные ситуации которые мне не подходят, а поставщик продал мне два погрузчика по одинаковой цене и документы менять не будет.
Нужно понять, как именно сформировалась рублевая сумма погрузчиков, какой курс был применен, так как ЦБ на дату оплаты не дает такую сумму, а затем применить его у себя в программе.
Для этого:
1) пришлите, как проведена оплата поставщику и УПД от поставщика (сами УПД, и как вы у себя провели их в программе),
2) запросите у поставщика, из чего состоит рублевая сумма, как он её высчитал.