Добрый день, бухгалтерия только сейчас, в феврале, получила информацию по претензии от покупателей от октября 2020, покупатели у себя в учете провели эту претензию в 4 кв 2020, а мы нет и сдали Декларацию по НДС за 4 кв 2020 на всю сумму реализации. Как теперь провести в учете эту претензию, какие проводки надо делать, и нужно ли подавать корректировку по НДС (директор согласен оставить переплату по ндс, т.к. виновен в непредоставленной вовремя информации и документов)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Претензия от покупателей за просрочку с поставкой товара в учете продавца в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет компенсации ущерба по претензии, выставленной Яндекс Маркету в 1С Добрый день. На расчетный счет поступили денежные средства от Яндекс Маркета, принятые ранее маркетплейсом (Яндекс) за реализованные товары, полученные от…
- Замена товара по гарантии и списание не подлежащего восстановлению товара у продавца в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как грамотно отразить в учете у поставщика следующую ситуацию? В 2020 году нашему покупателю был передан…
- Доначисление НДС за свой счет по госконтракту в 1С День добрый! В 2020г с покупателем(гос. организация) был заключен Гос Контракт на поставку фармацевтического оборудования(Код ОКП 32.50.50.000- товар не облагается…
- Отражение в учете отгруженного и утерянного транспортной компанией товара Добрый день! В декабре 2019 года мы отгрузили товар по УПД покупателю через транспортную компанию. При перевозке товар был украден.…
Статьи по этой теме
- Как отразить в 1С, если покупатель отказался от товара и вернул его на склад в том же квартале? Выписали счет-фактуру в 4 квартале. Покупатель отказался принимать товар, и он вернулся на склад. Причину отказа направили отдельным письмом. Счет-фактуру…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Можно ли переносить претензии контрагентов на будущие периоды? У нас транспортная экспедиция. Грузы принимаем на ответственное хранение. Случился пожар. Грузы сгорели. Нам предъявили претензии на большую сумму, если…
- Оказываем услуги по ставке НДС 0% иностранному покупателю. Надо ли подтверждать эту ставку документально в ИФНС? Мы на упрощенке. Оказываем услуги по ставке НДС 0% — продажа программного обеспечения по подписке. Конечные покупатели — пользователи сервиса…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в чем конкретно заключается претензия и к чему она привела. Это возврат товаров на склад, санкции по договору и т.д.
Это санкции по договору, покупатели недоплатили за отгрузку, а на сумму задолженности за товар выставили претензию и наша компания с ней согласилась, я сделала операции вручную Д76.06 К62.01 и Д91.05 К76.06 на сумму претензии.
Спасибо за уточнение.
Еще несколько моментов более подробно распишите.
Какая связь у этой претензии с декларацией по НДС.
Если покупатели не доплатили вам поставщику, то претензию вы им выставляете, а не они вам.
Что за счет 91.05, такого нет в Плане счетов 1С в стандартном варианте.
Счет 91.02 (это описка), мы не смогли вовремя поставить товар и очень сильно просрочили поставку, за это покупатели выставили неустойку за каждый день просрочки и на сумму неустойки недоплатили за товар. По НДС не знаю, что теперь делать, наверно ничего, т.к. претензия к НДС не имеет никакого отношения, сумму по договору и спецификациям мы не меняли и отгрузка прошла в полном объеме.
Спасибо за пояснения.
Претензия от покупателя в учете поставщика
Как отразить претензию покупателя за недопоставку
Как отразить претензию заказчика за невыполнение работ в срок?
Претензия от покупателя
Здесь в общем и целом по НДС на примере покупателя, но у продавца зеркально и тот же принцип
Облагаются ли НДС претензии по договорам и где их отразить в декларации по НДС?
.
Значит проводки я сделала правильно, и в плане НДС тоже никаких изменений не будет, верно я вас поняла?
Исходя из информации выше — да.
Вы у себя в январе или в октябре отразили?
в октябре
Тогда все ок — расходы в том периоде, когда и должны быть.
Спасибо большое
Отлично, что разобрались!