Добрый день! В этом квартале доля входящего НДС у нас превышает норму. Как в 1С производится перенос входящего СФ полностью на следующий период и как учитывается СФ частями на несколько периодов.? У нас простой учет НДС
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос входящего НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НДС после перехода с ЕНВД на ОСНО в 1С Добрый день. С 2021 года наша компания перешла на ОСН и является плательщиком НДС. На 01 января 2021 у нас…
- Корректировка реализации В 2020 г. наша компания оказала услуги. Сформировали УПД, передали покупателю, но в 1с (БП 8.3) реализация была не проведена,…
- Раздельный учет НДС в разрезе доходов по брокерскому счету в 1С Добрый день, Вопрос связан с раздельным учетом НДС в разрезе доходов по брокерскому счету. У нас есть: облагаемые НДС реализации…
- Считается, что ведется Раздельный учет входящего НДС, если расчет вне 1С Добрый день. Все налогоплательщики, у которых есть операции, облагаемые и не облагаемые НДС, обязаны вести раздельный учет входящего НДС. В…
Статьи по этой теме
- Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С? Как в программе 1С распределить НДС пропорционально выручке (облагаемая и необлагаемая по ст. 149 НК РФ )? Пошаговое оформление операций…
- Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
- Нужно ли отражать проценты по займам в документе Распределение НДС, если в этом квартале не было выручки и правило 5% выполняется? Ведем раздельный учет НДС, но в этом квартале не было необлагаемых операций по основному виду деятельности. При этом были начислены…
- Как вести раздельный учет НДС по производству товаров с длительным циклом в 1С? У нас длительный цикл производства — свыше 6 месяцев ( п. 13 ст. 167 НК РФ ). Как вести раздельный…
Здравствуйте, Ирина!
Надо снять флаг в СФ входящем про вычет.
В следующем квартале — Формирование записей книги покупок — Заполнить.
СФ автоматом попадет в документ ФЗКП. Если хотите частично принять к вычету НДС, то указываете сумму НДС, который хотите принять к вычету. Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С
Если надо еще раз перенести, то опять удаляете и так до тех пор, пока не понадобится вычет. Главное в переделах 3-х лет это сделать.
—
Каждый квартал мы в обязательном порядке создаем документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж, вы этот вычет не пропустите
Материал по теме: Перенос вычета по НДС на 3 года .