Добрый день! Подскажите пожалуйста, после сдачи ндс была замечена ошибка. (строка 2 в данном вложении не была изначально отражена). Можно ли не подавать уточненную декларацию, если общая сумма с ндс в книге покупок была отражена не полностью, как в счет-фактуре? А остаток ндс зачесть в следующем квартале.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение счет-фактуры в книге покупок при частичном вычете НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторнирование реализации за прошлый период в 1С Реализация была отражена в ноябре 2024г., 30 марта после утверждения бух.отчечности за 2024год, была сторнирована данна реализация, как отразить сторно…
- Излишне отражены расходы с НДС за прошлый квартал в 1С Добрый день. При сверки взаиморасчетов за декабрь была обнаружена ошибка: излишне отражена в расходах сумма 200 рублей с НДС. Декларация…
- НДС предъявленный Добрый день! В регистре НДС предъявленный дважды была отражена сумма по операции "Расход". Один раз по документу принятие к учету…
- Корректировка раздела 4 декларации по НДС Добрый день! За 4 квартал была сдана декларация по НДС, в 4 разделе которой по строке 020 была отражена налоговая…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- Как отразить отмену скидки поставщика в виде премии в 1С? Во втором квартале поставщик отменил скидку, предоставленную в 1 квартале, то есть уменьшился доход (на 91.01). Как правильно отразить данную…
- Как ответить на требование ИФНС о предоставлении реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в ЕАЭС? Сдали декларацию по НДС с разделом 4, код операции 1011427 (реализация сырьевых товаров на территорию стран ЕАЭС). Налоговая требует предоставить…
- Почему по подтвержденному экспорту в разделе 4 декларации по НДС не отражается вычет налога? При экспорте, если он подтвержден в течении 180 дней, в разделе 4 декларации по НДС реализация отражена, а вычет НДС…
Здравствуйте, Фатиния.
Вычет по НДС можно перенести на три года. При переносе вычета по НДС документ Формирование записей книги покупок исправляется общая сумма НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правьте только графу «НДС». Категорически нельзя вносить в другие графы изменения в ручном режиме в частности в графу Сумма. Поэтому, если неверно отразили общую сумму по счет-фактуре необходимо подать уточненную декларацию.
Материал по теме: Перенос вычета по НДС на 3 года
НДС, перенос вычетов .