Здравствуйте!
Ранее обращались с вопросом: «Два поступления объединились в одну сч.ф. Уточненная декларация». По этому вопросу все решили, все сделали.
Теперь запускаю экспресс-проверку за 3й квартал, и выходит ошибка: «Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС». И ссылается на наши исправления в июне. И действительно, по счету 19 висит сальдо с плюсом и с минусом пл Дебету.
скрины в приложении. Подскажите, пожалуйста, как мне можно выровнять, чтобы этого не было. Как правильно операцию вручную сделать?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Юлия, добрый день!
Обратила внимание, что в документе Поступление № 159 от 06.05.22,вид ценности у вас Товары.
А в документе Отражение НДС к вычету, вид ценности Материалы.
Есть ли у вас возможность войти в документ Отражение НДС к вычету и изменить вид ценностей?
Здравствуйте!
Сейчас попробую открыть период и исправить. Спасибо!
О результате сообщу.
Виды ценностей выровняла. Результат не изменился, к сожалению.
Спасибо за уточнение.
В первую очередь посмотрите материал
Регистр НДС предъявленный
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
Если самостоятельно не получится разобраться, пришлите, пожалуйста, копию базы на мою почту в формате .dt .
Доброе утро!
В зависших НДС нет.
Приложение
Юлия, доброе утро!
Посмотрите, пожалуйста, скрин исправления ошибки.
После исправления закройте период и проверьте наличие ошибок.
Спасибо большое!