Неверная счет-фактура на авасн

Индивидуальную консультацию запросил Вероника С.

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★10.00/10)

Была получена оплата от контрагента №1 (постоплата). Но на основании этого поступления д/с — была ошибочно выписана авансовая счет-фактура на контрагент №2. Возможно изначально была ошибка в банковской выписке. Контрагента в итоге исправили, а вот авансовая сч-фактура осталась. И теперь сумма НДС «зависла» на счете 76.АВ. Можно ли как-то это исправить в базе, чтобы не пересдавать декларацию по НДС. Это был 1-ый квартал 2025 г. В итоге по факту в ФНС переплатили ндс, т.к. заплатили и за отгрузку контрагенту №1 и за аванс от контрагента №2.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день!

    Если хотим, чтобы бух. учет сошелся с налоговым учетом по НДС, то сдаем уточненную декларацию по НДС (п. 11 Правил ведения книги продаж, п. 5 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, п. 5 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

    Ошибочный счет-фактуру на аванс нужно отсторнировать при помощи Операции, введенной вручную -Сторно документа.
    На закладке НДС Продажи, Запись доп. листа — указать Да. Корректируемый период — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.

    Можно не исправлять, если налог не занижен. Это право действительно есть. Сторнировали лишний НДС с аванса, ошибку у себя исправили в учете и списали его «за свой счет».

    Посмотрите пожалуйста аналогичное обсуждение:
    Можно ли отразить ошибочно выписан счет-фактура на аванс в текущей декларации по НДС без уточненки в 1С

  2. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.