Корр. декларация по НДС, если автоматически не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вероника С.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Здравствуйте! Контрагент на 01.01.25 был должен деньги за товар. В 1-ом квартале 2025-го он оплатил долг и внес предоплату за следующую отгрузку. На предоплату была оформлена авансовая счет-фактура. Соответственно, она отразилась в декларации за 1-ый квартал. Далее во 2-ом квартале контрагенту была сделана отгрузка. По сумме она включала в себя эту авансовую счет-фактуру и еще часть постоплаты. Но в декларации за 2-ой квартал авансовая счет-фактура от 1-го квартала не отразилась в книге покупок с кодом 22. Как понять, почему и как корректно исправить эту ситуацию? Сейчас этот НДС «завис» на счете 76.АВ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Точную причину, по которой не зачелся аванс при реализации, назвать не смогу. Предлагаю проверить на один и тоже договор поставлена предоплата и реализация, или нет. Посмотрите расчеты по ОСВ счета 62 с максимальной аналитикой на вкладке «Группировка» (все флажки).

    Для исправления зачета аванса придется сдать уточненку.
    Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
    Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную. Укажите:
    — Запись доп.листа — установите флажок;
    — Корректируемый период — квартал, в котором произошел зачет аванса.

    Проведите документ. Расчеты по счету 76.АВ закроются. Сдайте корр.декларацию по НДС.

    Алгоритм описан в материале:
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

  2. Я поразбиралась. Может ли такая ситуация быть из того, что авансовая счет-фактура сделана на основании банковской выписки, по которой не было аванса. А аванс был позже, на основании других банковских выписок. Но по ним авансовую счет-фактуру не делали? Я в тестовой базе удалила авансовую счет-фактуру и попробовала заново ее сделать, и база не дала, т.к. на момент этого платежа аванса было, это закрывались отгрузки. Как так получилось — не знаю (я начала работать с лета).

  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Если в документе Поступление на р/счет нет аванса, то программа не сформирует СФ на аванс.

  4. Да, но возможно что-то делали «задним» числом и поэтому авансовая счет-фактура сформирована на основании поступления, где сейчас по факту нет аванса. А к поступлению, где есть аванс, авансовая счет-фактура не сформирована. Я впервые делаю корректировку декларации по НДС в связи с таким моментом. Нужна ваша помощь))) т.е. я сначала формирую новую декларацию по НДС — корректировку «1»?, да?

  5. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Да, Вероника, укажите Номер корректировки 1, если других не было и заполните декларацию.

    Изменения вносятся только в Приложение 1 к разделу 8, поэтому необходимо проверить признак актуальности разделов 9 и 8, т. е.:
    — Приложение 1 к разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 — «Неактуальны»);
    — Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»);
    — Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 — «Актуальны»).

    Алгоритм описан в материале:
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

  6. Екатерина, для корректировки декларации по НДС за 2 квартал, я перезаполняю книгу покупок от 30.06.25, верно?
    на прилагаемом принтскрине — ошибка была контрагентом на последней строчке. В «дата события» я ставлю дату, когда произошла отгрузка по данному поступлению (авансовой счет-фактуре), верно?
    И в «корректируемом периоде» я ставлю 30.06.25, верно?

  7. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Проведите документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
    Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную.
    Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?

  8. Екатерина, я просмотрела статью. Нужна помощь в датах. В примере чуть другая ситуация. У нас авансовая счет-фактура была в 1-ом квартале. Отгрузка по ней была во втором квартале и во втором квартале авансовая счет-фактура не учлась в книге покупок. Подскажите, пожалуйста, по датам, верно ли я проставила. Я сформировала книгу покупок от 30.06.25. В ней на вкладке «полученные авансы» авансовую счет-фактуру добавила вручную, т.к. она при заполнении не появилась.
    Дата события — это дата отгрузки, верно?
    Корректируемый период — это период, когда произошел зачет аванса — у нас это 2 квартал, поэтому ставлю дату 30.06.25, верно?
    И формирую корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал, верно?

  9. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Все верно, Вероника. Вносите изменения в тот квартал, в котором авансовая счет-фактура не учлась в книге покупок.

  10. Благодарю. Отправила.

  11. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.