НДС по авансу не списывается со счета 76.АВ при зачете в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алексей П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте, уважаемые эксперты.
Возникла проблема, описываю ситуацию: счет покупателю выписан 05.06.26 контрагенту, оплата прошла двумя суммами 08.06 на сумму 5270,00, в т. ч. НДС 950, и 08.06 на сумму 5270, в т. ч. НДС 950.
Соответственно, были выписаны два СФ на аванс (по оплатам), которые и завесили НДС на 76АВ.
Реализация произведена 18.06.26. В проводках реализации списание с 62.2 есть,
а НДС застрял на счете 76 АВ, хотя должен был уйти, так как оплата и реализация произведены в июне месяце.
Что мы делаем не так?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)
  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, документы
    Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж заполнены?
    Давайте еще раз перезаполним в копии базы

    И приложите еще ОСВ по счету 62.02
    Отбор по нашему проблемному покупателю
    В Показать настройки — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом — такие флажки поставить

    Общий алгоритм
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С 8.3

  2. Здравствуйте! Да , конечно книгу продаж перезаполняли.
    Тут обнаружилось следующее. по этому же клиенту и по этому же договору был аванс в апреле, вот он, по видимому и списывается первым.

    1. Надо понимать, какие условия договора т.е так должно быть
      Или аванс от апреля должен ждать своей реализации

      Если должен ждать
      Тогда или в нем (Поступление на расчетный счет) выбрать в шапке Погашение задолженности — Не погашать
      Но тогда не забыть потом его выбрать в нужной реализации для зачета

      Или в реализации, которая должна сейчас закрыть Поступление на р/с № 442 и 444, выбрать именно эти документы в шапке Расчеты — Зачет аванса по документу
      И выбрать их

  3. На заметку

    Порядок зачета аванса следующий

    Документ Списание с расчетного счета в 1С

    способ Погашение задолженности:
    Автоматически – автоматически в разрезе договора
    По документу – по конкретному документу в поле Документ
    Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов

    Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная) в 1С

    Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С

    Документ Поступление доп. расходов в 1С

    Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора
    По документу – зачет авансов будет проходить по конкретным документам оплаты, которые необходимо добавить в табличную часть. Если в графе Сумма зачета установлено значение <Авто>, то эту сумму программа будет определять автоматически в разрезе указанного документа. Также в графу Сумма зачета можно проставить значение суммы вручную и зачесть столько, сколько требуется по договору
    Не зачитывать — зачет авансов не будет проходить автоматически при проведении документа

Комментарии закрыты.