Не проводится возврат средств от поставщика по договору в у.е.

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Подскажите, как провести возврат средств от поставщика по договору в у.е. в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.69.32)?
Ситуация: в 2018 году по договору в у.е оплатили на 21.35 у.е. (по курсу на дату оплаты 1 484,29 руб) больше. В договоре сказано: оплата по курсу ЦБ на день платежа. про возврат излишне перечисленных средств ничего не сказано. Поставщик в 2019 перечислил 1 397,84 руб (что по курсу на дату платежа составляет 21,35 у.е.) Программа не проводит с формулировкой:
«Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга.
Договор: «», документ расчетов: «Списание с расчетного счета от 29.12.2018 18:00:00″:
Сумма возврата: 21,35 USD, по курсу остатка: 1 484,29 руб.
Возврат по документу: 1 397,84 руб.
Возвраты по договору в условных единицах должны производиться по курсу остатка долга!»
Пробовали изменить сумму расчетов в у.е., в поступлении на р/с, чтоб хоть как-то учесть эти деньги — не получается. Пробовали через прочее списание (в акте сверки долг не закрывается все равно). Как же провести это поступление теперь?

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте!

    Вам должны вернуть ту же сумму в рублях, которую получили от вас, а не пересчитывать у.е. по курсу на дату возврата. Поэтому такое сообщение и выдается — должен быть курс на дату получения платежа.

    Получается, что вернули не 21.35 у.е., а меньше.

    1 484.29 — 1 397.84 = 86.45 руб. долг.

    Что надо сделать. Попросить доплатить остаток в рублях или так долг и будет и через 3 года спишите.

    Какой курс был на дату платежа, подскажите, пожалуйста?

  2. Спасибо за ответ! 69,5217- курс когда была переплата в 2018г, 65,4726 -курс на дату доплаты.Сейчас получается что вообще не можем провести этот платёж. Банк не идёт. Если даже они доплатят это будет другая платёжка.

    1. Можете провести. Указываете сумму в рублях. Вы же рубли получили, а не валюту. Она пересчитается по курсу на дату аванса и в поле с «валютной» суммой будет не 21.35, а меньше. И в ОСВ будет долг за поставщиком в у.е. и в рублях.

  3. Расчет
    1 484.29, курс 69.5217, 21.35 у.е.
    1 397.84, курс 69.5217, 20.11 у.е
    86.45, курс 69.5217 руб. 1.24 у.е. долг.

  4. Да, это будет другая платежка. И курс будет на дату аванса, а не на дату возврата аванса.

  5. Курс расчетов, пожалуйста, укажите 69.5217. Именно он должен применяться в этом случае и в этом Поступлении на р/с и во всех последующих по возврату аванса.

  6. Мария, спасибо за поддержку!
    Из-за того, видимо, что сумма получается 20,1065 (а не ровно 20.11) если поделить сумму поступления 1397,84 на 69.5217. все равно приход не проводится. Курс ставили и тот и другой, сумму в у.е. ставили и 20.11 и 20.10 — итог один. Что еще можно предпринять, чтобы хоть как то провести этот приход?

    1. Удалите документ, создайте новый, заполните рублевую сумму и курс и давайте посмотрим, какая сумма автоматом встанет в поле Сумма расчетов.

  7. В новом документе при заполнении Плательщика — суммы рублевой вручную — после выбора договора автоматически проставляется курс 65,4726 и сумма расчетов 21,35. При ручном изменении курса на 69.5217 автоматом встает сумма расчетов 20.11 и не проводится. (((

    1. Сделайте мне еще, пожалуйста, скрин исходного документа от декабря. Хотела бы смоделировать, но один в один с вашим вариантом.

  8. Мария, я поняла, что ошиблась в курсе, когда писала вам сообщение, указав 69.5217 вместо 69.5218, но по факту ничего не поменялось (( изначально мы пытались проводить именно с правильным курсом. И тогда и сейчас программа отказывается проводить это поступление. По этому договору было 2 списания — оба прилагаю. И одно поступление. Акт сверки на текущую дату без возврата.

  9. возврат с правильным курсом

  10. Акт сверки.
    Еще раз спасибо за помощь! Уже думаю, что может это в программе ошибка…

    1. Ок, спасибо. Изучу.

  11. Приложение  Vozvrat-u.e..docx

    Вариант решения во вложении.
    Оформить проблемное поступление не с видом Возврат от поставщика, а с видом Прочее поступление.
    Счет расчетов 60.32.
    Списание с расчетного счета (документ расчетов с контрагентом) – документ декабря, по которому прошла переплата.
    Провести документ и перейти по кнопке Дт Кт в проводки и выполнить ручную корректировку.
    Надо для счета 60.32 добавить нашу единицу у.е. и сумму в у.е.
    Записать и закрыть документ.
    А вот следующее поступление проведется полностью корректно и автоматически, там уже нет округления, которое нам мешает.
    Предположим, что 05.04.2019 поставщик вернул остаток долга 1.24 у.е. в рублевом эквиваленте 86,45 руб. Не забыть курс поставить в ручном режиме — на дату переплаты 69.5218.
    Если оформить Поступление на р/с с видом Возврат от поставщика, то и заполнение и проводки будут верными.

    10
  12. Решение у нас есть, хоть и обходным путем. Можно операцию отразить.
    Разработчикам на эту тему написала. Будет ответ — дополнительно сообщу.

    1
  13. Мария, спасибо за участие и помощь в решении вопроса. Попробую провести по вашей рекомендации. И, кстати, всегда с удовольствием смотрю ваши вебинары, где вы объясняете последовательно, лаконично и затрагиваете самые нужные вопросы. Ещё раз спасибо!

    1. Договорились!

      И большое спасибо — здорово, что эмоции положительные от вебинаров и информация полезна.

  14. Здравствуйте!

    Рекомендации разработчиков также проводить ручные корректировки в документе Поступление на р/с.
    Это связано с тем, что если умножить у.е. 20,11 на курс 69,5218, то получим сумму 1 398,08 руб.
    И только с такой суммой в рублях проведется документ. А у нас 1 397,84 руб.

    1
  15. Мария, еще раз спасибо! так получилось провести.

  16. Отлично! Будем надеяться, что больше не будет возвратов с таким «хитрым» курсом 🙂 .

Комментарии закрыты.