Подскажите, как провести возврат средств от поставщика по договору в у.е. в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.69.32)?
Ситуация: в 2018 году по договору в у.е оплатили на 21.35 у.е. (по курсу на дату оплаты 1 484,29 руб) больше. В договоре сказано: оплата по курсу ЦБ на день платежа. про возврат излишне перечисленных средств ничего не сказано. Поставщик в 2019 перечислил 1 397,84 руб (что по курсу на дату платежа составляет 21,35 у.е.) Программа не проводит с формулировкой:
«Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга.
Договор: «», документ расчетов: «Списание с расчетного счета от 29.12.2018 18:00:00″:
Сумма возврата: 21,35 USD, по курсу остатка: 1 484,29 руб.
Возврат по документу: 1 397,84 руб.
Возвраты по договору в условных единицах должны производиться по курсу остатка долга!»
Пробовали изменить сумму расчетов в у.е., в поступлении на р/с, чтоб хоть как-то учесть эти деньги — не получается. Пробовали через прочее списание (в акте сверки долг не закрывается все равно). Как же провести это поступление теперь?
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вам должны вернуть ту же сумму в рублях, которую получили от вас, а не пересчитывать у.е. по курсу на дату возврата. Поэтому такое сообщение и выдается — должен быть курс на дату получения платежа.
Получается, что вернули не 21.35 у.е., а меньше.
1 484.29 — 1 397.84 = 86.45 руб. долг.
Что надо сделать. Попросить доплатить остаток в рублях или так долг и будет и через 3 года спишите.
Какой курс был на дату платежа, подскажите, пожалуйста?
Спасибо за ответ! 69,5217- курс когда была переплата в 2018г, 65,4726 -курс на дату доплаты.Сейчас получается что вообще не можем провести этот платёж. Банк не идёт. Если даже они доплатят это будет другая платёжка.
Можете провести. Указываете сумму в рублях. Вы же рубли получили, а не валюту. Она пересчитается по курсу на дату аванса и в поле с «валютной» суммой будет не 21.35, а меньше. И в ОСВ будет долг за поставщиком в у.е. и в рублях.
Расчет
1 484.29, курс 69.5217, 21.35 у.е.
1 397.84, курс 69.5217, 20.11 у.е
86.45, курс 69.5217 руб. 1.24 у.е. долг.
Да, это будет другая платежка. И курс будет на дату аванса, а не на дату возврата аванса.
Курс расчетов, пожалуйста, укажите 69.5217. Именно он должен применяться в этом случае и в этом Поступлении на р/с и во всех последующих по возврату аванса.
Мария, спасибо за поддержку!
Из-за того, видимо, что сумма получается 20,1065 (а не ровно 20.11) если поделить сумму поступления 1397,84 на 69.5217. все равно приход не проводится. Курс ставили и тот и другой, сумму в у.е. ставили и 20.11 и 20.10 — итог один. Что еще можно предпринять, чтобы хоть как то провести этот приход?
Удалите документ, создайте новый, заполните рублевую сумму и курс и давайте посмотрим, какая сумма автоматом встанет в поле Сумма расчетов.
В новом документе при заполнении Плательщика — суммы рублевой вручную — после выбора договора автоматически проставляется курс 65,4726 и сумма расчетов 21,35. При ручном изменении курса на 69.5217 автоматом встает сумма расчетов 20.11 и не проводится. (((
Сделайте мне еще, пожалуйста, скрин исходного документа от декабря. Хотела бы смоделировать, но один в один с вашим вариантом.
Мария, я поняла, что ошиблась в курсе, когда писала вам сообщение, указав 69.5217 вместо 69.5218, но по факту ничего не поменялось (( изначально мы пытались проводить именно с правильным курсом. И тогда и сейчас программа отказывается проводить это поступление. По этому договору было 2 списания — оба прилагаю. И одно поступление. Акт сверки на текущую дату без возврата.
Второй платеж
возврат с правильным курсом
Акт сверки.
Еще раз спасибо за помощь! Уже думаю, что может это в программе ошибка…
Ок, спасибо. Изучу.
Приложение Vozvrat-u.e..docx
Вариант решения во вложении.
Оформить проблемное поступление не с видом Возврат от поставщика, а с видом Прочее поступление.
Счет расчетов 60.32.
Списание с расчетного счета (документ расчетов с контрагентом) – документ декабря, по которому прошла переплата.
Провести документ и перейти по кнопке Дт Кт в проводки и выполнить ручную корректировку.
Надо для счета 60.32 добавить нашу единицу у.е. и сумму в у.е.
Записать и закрыть документ.
А вот следующее поступление проведется полностью корректно и автоматически, там уже нет округления, которое нам мешает.
Предположим, что 05.04.2019 поставщик вернул остаток долга 1.24 у.е. в рублевом эквиваленте 86,45 руб. Не забыть курс поставить в ручном режиме — на дату переплаты 69.5218.
Если оформить Поступление на р/с с видом Возврат от поставщика, то и заполнение и проводки будут верными.
Решение у нас есть, хоть и обходным путем. Можно операцию отразить.
Разработчикам на эту тему написала. Будет ответ — дополнительно сообщу.
Мария, спасибо за участие и помощь в решении вопроса. Попробую провести по вашей рекомендации. И, кстати, всегда с удовольствием смотрю ваши вебинары, где вы объясняете последовательно, лаконично и затрагиваете самые нужные вопросы. Ещё раз спасибо!
Договорились!
И большое спасибо — здорово, что эмоции положительные от вебинаров и информация полезна.
Здравствуйте!
Рекомендации разработчиков также проводить ручные корректировки в документе Поступление на р/с.
Это связано с тем, что если умножить у.е. 20,11 на курс 69,5218, то получим сумму 1 398,08 руб.
И только с такой суммой в рублях проведется документ. А у нас 1 397,84 руб.
Мария, еще раз спасибо! так получилось провести.
Отлично! Будем надеяться, что больше не будет возвратов с таким «хитрым» курсом 🙂 .