Здравствуйте, ИП на ОСНО. В 2026 году обнаружили, что не отразили документ реализации за 4 квартал 2024 года. Подскажите, как исправить данную ошибку, какие корректировочные декларации нужно подать?
Покупатель перечислил аванс, был выставлен счет-фактура на аванс и отражен в декларации по НДС за 4 кв. 2024 г.
Здравствуйте!
Нужно будет сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв.
Алгоритм отражения неучтенной реализации прошлого периода смотрите, пожалуйста, в материале:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Корректировочную декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно?
Корректировочную декларацию по 3-НДФЛ нужно также предоставить, если уже сдали первичную, т.к. при обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной декларации необходимо представить уточненную декларацию, которая скорректирует ранее представленную.
Может пригодиться:
ФНС рассказала о частых ошибках в декларации 3-НДФЛ
Как ИП заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С