Добрый день, такая ситуация, таможня выпустила в силу некоторых обстоятельств не весь товар, как формировать Заявление на ввоз товара и НДС по косвенным налогам и какую сумму НДС уплачивать в ИФНС? Он же платиться не в составе ЕНП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » По какому курсу пересчитывать стоимость товара в заявлении об уплате косвенных налогов в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте!
При импорте из ЕАЭС таможни нет. Есть географические границы между странами ЕАЭС, но нет таможенных. Опишите свою ситуацию полностью и развернуто, что конкретно произошло.
Товар из Армении прибыл в Аэропорт Домодедово , часть товара отдают, а часть товара не выпускают. Товар корейского происхождения.
Подскажите еще по этой теме заявление на ввоз делается каким числом, по какому курсу посчитать что бы
На дату принятия к учету товара( на момент перехода права собственности), правильно я понимаю? Какие документы подать в ФНС вместе с Декларацией по косвенным налогам и заявлением на ввоз товаров?
Заявление нужно подать не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных из ЕАЭС товаров (п. 13, п. 19, п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов…, приложение N 18 к Договору о ЕАЭС от 24.04.2014).
База для начисления НДС считается по курсу на дату принятия товаров к учету (в момент перехода права собственности), поэтому не важно когда вы делаете Заявление о ввозе 5 или 10 числа, курс берётся даты Поступления, курс на дату аванса не учитывается (п. 14 Протокола ЕАЭС, п. 3 ст. 153 НК РФ, Письмо Минфина от 25.07.2016 N 03-07-13/1/43356).
Алгоритм учета импорта из ЕАЭС посмотрите подробнее в нашей статье
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
НДС при импорте из ЕАЭС входит в ЕНП
«Ввозной» НДС при импорте из ЕАЭС входит в ЕНП, но срок его уплаты не изменится
.
Большое спасибо за ответы.