Доброе утро! На территорию РФ ввезли товар это радары автомобильные 230 штук были старого образца а 2 новые для испытания и вот эти 2 штуки таможня не выпустила, а разрешила временный ввоз товара для того чтобы эти 2 штуки внести в реестр товаров и проверить. Сформировали ГТД в которой был снят НДС 1/3 с общей суммы за два месяца и удержана пошлина. Пока будет действовать временный ввоз товара будут ежемесячно удерживать НДС. Как по этой ГТД оформить временный ввоз товара и взять на расходы удержанный НДС и пошлину. Это товар я оприходовала на забалансовом счете 002 через поступление товара, чтобы привязать номер ГТД. Но не знаю правильно или нет или лучше через операции введенные вручную А вот как списать НДС и пошлины не знаю. Посоветуйте
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС и пошлины по импорту
Все комментарии (35)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение временного ввоза товара при импорте в 1С Добрый день! Подскажите, как отразить в программе временный ввоз товара для выставки, ГТД на данный товар?
- ГТД при оприходовании излишков после инвентаризации в 1С Добрый день. Подскажите как правильно оприходовать излишки товара. На складе были выявлены излишки товара, знаю что этот товар всегда приходит…
- Оплата налогов третьими лицами Добрый день! Мы импортеры. Ежемесячно подаем отчетность о ввозе товара(в ФТС статистику и Заявление на ввоз из ЕАЭС). Являемся плательщиками…
- Как заводить ГТД, если одинаковый товар поступает по разным ГТД в 1С Доброе утро! Подскажите можно ли в программе 1С Предприятие настроить так чтобы по одной номенклатуре подцеплялись несколько ГТД. Получаем товар…
Статьи по этой теме
- Ошибка: В закрытом периоде в поступлении не указали страну происхождения импортного товара в 1С В закрытом периоде обнаружили ошибку: при оформлении поступления товаров указали Номер ГТД, но не указали Страну происхождения, хотя в счет-фактуре…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров? Мы приобрели импортный товар. По учетной политике стоимость товара формируется с учетом всех расходов по его приобретению (транспортные и т.п.).…
- Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С Приобретали оборудование из Китая через фирму-посредника. В августе 2017г. фирма выставила счет для оплаты суммы таможенного обеспечения включая НДС. После…
- Горячие вопросы по системе прослеживаемости, часть 2 Рассмотрим самые популярные по системе прослеживаемости. Наша подборка пополняется по мере выхода разъяснений ФНС по данной теме. Продолжение можно посмотреть…
Оксана доброе утро! Я перебросила на 15 счет все закрылось. Объясните пожалуйста ведь после временного ввоза если таможня разрешит этот товар оприходовать на продажу мы должны будем его опять отправить на таможню что бы потом его оприходовать по декларации. Какие мы должны сделать проводки и что с НДС. В книгу покупок мы взяли НДС, который с нас удержали и у нас останется остаток на 19.05 счете как с ним быть?
Валентина, добрый день!
«Объясните, пожалуйста, ведь после временного ввоза, если таможня разрешит этот товар оприходовать на продажу, мы должны будем его опять отправить на таможню, чтобы потом его оприходовать по декларации»
— как обсудили выше информации в доступных нам источниках по вашему вопросу нет. Эти моменты надо уточнить на таможне или у своего таможенного брокера/специалиста, который в компании занимается таможенным оформлением.
«Какие мы должны сделать проводки и что с НДС. В книгу покупок мы взяли НДС, который с нас удержали и у нас останется остаток на 19.05 счете как с ним быть?»
— имеет смысл задать письменный вопрос в ИФНС с описанием ситуации, чтобы получить корректный ответ по НДС и знать о своих дальнейших действиях. Не понятно пока, про какой остаток речь.
Все что с вас взяли — начислено и принято к вычету (Д 76 К 51, Д 19 К 76, Д 68 К 19 — сальдо по счету 19 — ноль). Остаток может быть по счету 76, если переплатили. Его зачтете в счет других платежей. По счету 19 сальдо нет.
Если вопрос, что начислили НДС при временном ввозе, приняли к вычету, потом этот же товар ввезли. Надо ли восстанавливать вычет по временному ввозу и возвращать НДС, уплаченный на таможню — этот вопрос надо задать аудиторам. Сообщите, какие проводки и учет в целях НДС рекомендовали и под них в отдельном обсуждении обязательно подберем для вас отражение в 1С.
Если имеете в виду, что НДС начислили по временному ввозу и его не принимаете к вычету по своим соображениям и он завис на 19.05 (Д 76 К 51, Д 19 К 76). То спишите этот НДС в 91.02 в непринимаемые в НУ расходы через документ Списание НДС — тогда сальдо не будет по счету 19 (Д 91 К 19 — сальдо по счету 19 — ноль).
Документ Списание НДС
На счет 15 счета — это наше предложение по учету. В вашем случае временный ввоз — это просто решение таможни по каким-то их причинам. По факту товар куплен, право собственности на него перешло и расчеты с поставщиком по счету 60 должны быть закрыты. Стоимость товара сформирована с учетом перехода права собственности и оплат. Курсовые разницы по расчетам должны быть корректно отражены в БУ и НУ т.е. несуществующего аванса по счету 60 в валюте, по нашему мнению, быть не должно. Поэтому такой вариант и предлагаем. Применять его или нет — на ваше профессиональное суждение. Если есть сомнения, то поможет консультация аудитора для получения дополнительного экспертного мнения по вопросу.
Добрый день! Вы высокого уровня специалисты и то затрудняетесь сказать как будет. Таможня делает свое дело она выпустила товар на временный ввоз сняла НДС как бы за хранение. Но при оприходовании ГТД НДС считается со всей суммы, а мы принимаем к вычету только тот, который они сняли. Таможня сняла еще сумму НДС, документы они никакие не предоставили пока это я увидела по нашему лицевому счету. Мои предположения, что они опять выставят очередную ГТД или же потом когда разрешат поставить на учет товар все пропишут в ГТД . Таможенный брокер сказал, что если у нас получиться включить это товар в реестр и таможня его выпустит, то НДС снимать больше не будет, но точно я не могу сказать так как не знаю как они поступят. Тогда давайте этот вопрос отложим пока не будет ясности.
Договорились! Будут изменения в вашей ситуации и новые документы, зададите вопрос с конкретикой в ЛК и подберем алгоритм в 1С.
Спасибо