Здравствуйте, как в программе 1 с провести авансовый отчет по командировке и учесть вычет НДС, если выделить НДС в чеке, то автоматически проводятся проводки по списанию НДС, не подтвержденного счетом-фактурой на сч 91,02, что тогда нужно ввести правильно в программе чтобы вычет НДС произвести и в декларации НДС отразить правильно.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Для регистрации Билета, по которому НДС будет принят к вычету, необходимо в Авансовом отчете — Прочее — установить флажок в поле «СФ и БСО». Графа «Реквизиты счета-фактуры» заполнится автоматически по данным графы «Документ (расхода)».
В результате регистрации Билета автоматически будет создан документ «Счет-фактура полученный» (далее — «Счет-фактура (бланк строгой отчетности)»). Ссылка на него будет отражена в графе «Реквизиты счета-фактуры».
Подробно отражение авансового отчета в нашем материале.
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С ( пункт Авансовый отчет сотрудника о командировке).
Дополнительно по теме.
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
Какие документы подтвердят вычет НДС при покупке электронных билетов