Надо ли формировать доп.лист, если исправить ошибку после сдачи декларации, но до окончания сроков подачи декларации по НДС?

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3кв.2025. Обнаружила, что два раза была проведена корректировка поступления сентября в сентябре в сторону уменьшения (товар был отгружен не весь). Как сейчас правильно исправить в учете. Удалить одну из корректировок? НДС получается к уменьшению. Сдать заново декларацию по НДС или доп.лист? Пока еще срок сдачи НДС не закончен.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Подайте уточненную декларацию с доп.листом.

    На основании ошибочной Корр.поступления создайте Корр.поступления с Видом операции Исправление собственной ошибки. Т.к. первичное Поступление было тоже в сентябре, доп.лист сформируется за 3кв.

    По теме
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

Добавить комментарий