Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3кв.2025. Обнаружила, что два раза была проведена корректировка поступления сентября в сентябре в сторону уменьшения (товар был отгружен не весь). Как сейчас правильно исправить в учете. Удалить одну из корректировок? НДС получается к уменьшению. Сдать заново декларацию по НДС или доп.лист? Пока еще срок сдачи НДС не закончен.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Подайте уточненную декларацию с доп.листом.
На основании ошибочной Корр.поступления создайте Корр.поступления с Видом операции Исправление собственной ошибки. Т.к. первичное Поступление было тоже в сентябре, доп.лист сформируется за 3кв.
По теме
Порядок исправления ошибок по НДС
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С