ООО на ОСНО, право на упрощенный учет нет. Учет вели до 2022 года в 1С 8.2 ПРОФ перешли с 2022 года на 1С 8.3 ПРОФ. Основной вид деятельности Медицинские услуги ОКВЭД 86.23. У нас льгота по НДС ст.149 НК РФ. Есть возможность в настройках учитывать это условие. Потому как проблема в приходных накладных от поставщиков работающих с НДС. Раньше я ставила без НДС, чтобы это НДС вкл. в стоимость и не попадал на сч 19. Это не совсем правильно. ??? КАК правильно делать? И Когда выставляю реализацию в журнале выставленных услуг в информационной колонке по Счет-фактура КРАСНЫ горит отсутствует счет фактура. ??? Тоже хочу понять как правильно настроить. Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, у вас вся деятельность по ст. 149 НК РФ или есть с НДС.
С НДС только Аренда помещения выставляю услугу в декларации показываю сумму. Это 1 счет фактура в месяц. Все остальное это мед услуги по этим суммам заполняю раздел 7. В старой программе раздел 7 заполняла в ручную по выпискам банка выбирала оплату поставщикам с ндс и без. Можно это тоже настроить?
Чтобы Раздел 7 декларации по НДС заполнялся автоматически, нужно вести раздельный учет в программе (Главное — Налоги и отчеты — НДС — флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета).
Если операции с НДС разовые, то расчеты можно выполнить вне программы по собственной методике, чтобы не затруднять дальнейшую работу в программе подключением раздельного учета в настройках.
Тогда принять к вычету, включить в стоимость НДС и заполнить раздел 7 нужно в ручном режиме.
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
.
Добрый день!
У вас льгота по ст. 149 НК РФ — освобождение от исполнения обязанностей по начислению и уплате, поэтому надо вести раздельный учет НДС, заполнять раздел 7 декларации по НДС.
В 1С БП есть автоматизация. Все материалы по раздельному учету НДС, в том числе настройкам, здесь.
Если 100% операций по реализации, подпадающих под ст. 149, посмотрите, пожалуйста, здесь обсуждение:
НДС в общепите с 2022
.
Я Вас поняла все посмотрела и для себя определила что делать. Спасибо!