Добрый день! Нужна помощь по учету курсовых разниц в 2022г. Компания заключила договор подряда с исполнителем на выполнение работ в руб. , но стоимость материалов оплачивается в евро, по курсу ЦБ. Требуется на 31.12.2022 г.. внести курсовые разницы за период с 01.12.2021 по 31.12.2022, т.к. на 2022 г. действует новый порядок учета, то не совсем понятно по расчету, сумма в НУ И БУ должна совпадать, разница признания во времени. Направляю свои показатели, прошу подсказать в чем ошибка. И как отразить в 1С, каким документом и какие проводки должны быть.
Обсуждение (11)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что значит — внести курсовые разницы за период с 01.12.2021 по 31.12.2022?
Курсовые разницы рассчитываются автоматически при закрытии месяца операцией Переоценка валютных средств.
Вы прислали таблицу с операциями, правильно ли я поняла, что вам надо понять каким документом в 1С должна быть оформлена каждая операция?
По ошибкам вы имеете ввиду отрацательные суммы или что? Поясните, пожалуйста, где вы считаете есть ошибка.
Учет курсовых разниц в НУ в 2022
Как учитывать курсовые разницы в 2022 году по мнению Минфина
Как признавать курсовые разницы от переоценки валютных требований в 2022-2024 году
Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года
Разъяснен временный порядок учета курсовых разниц в 2022-2024 годах
.
Добрый вечер! Нам надо внести вручную, КР не рассчитывались автоматически, т.к. настройка договора в рублях, а не в евро и только часть с этого договора оплачивается в евро. В БУ по расчету у меня верно, а вот в НУ не пойму как, верно рассчитать. Я материалы несколько раз пересмотрела и у меня расчет не получается, ведь итого БУ и НУ должны совпадать.
Наталья, уточните, пожалуйста, у вас договор на выполнение услуг, внутри которого оплачиваются материалы в евро?
Оксана, добрый день! Да договор в рублях сч. 60.01, часть суммы договора это материалы в евро. , но весь договор и движения по нему учитывались на 60.01
Спасибо за уточнение.
Ситуация не стандартная.
А если создать два договора:
— в рублях по оплате услуг
— в евро по оплате материалов. Поступление материалов в рублях или евро?
Такой вариант вы не рассматривали, иначе будет много ручных операций.
Добрый день! Договор уже действующий. И в вопросе я писала, но повторюсь. Договор в рублях, и часть из нее была оплата в евро. Сначала 2 транша авансовых платежей, потом приход материалов, и через несколько месяцев частичная оплата. При сверке с контрагентом, увидели, что часть пошла в евро. Как лучше на 31.12.2022 отразить курсовые разницы и чтобы остаток по счету 60 был. верный. Расчеты у нас отражаются на счете 60.01 и 60.02. Но я понимаю, что часть договора в евро надо перевести наверное на 60.21.?
Я понимаю, что договор действующий, но чисто технически в программе это будет очень сложно выполнить.
Поэтому и предложила вариант — разбить договор на два, чтобы было проще работать с ним в программе.
Пока с подобным примером не сталкивались.
Часть договора надо как -то перенести на счет 60.21(((
Получается, что нужно материалы, которые оплатили в евро посчитать какова их стоимость в рублях и перевести эту часть на счет 60.21.
Переводить документом Операции, введенные вручную.
Отражение КР так же придется отражать документом Операции, введенные вручную.
Посмотрите пример в материале
Как в 1С задолженность в валюте оплатить в рублях?
Сначала все выполняйте в копии базы. Если результат утроит, тогда в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Я бы попробовала разбить договор на два технических договора и потом в при завершении договора схлопнула счет 60 документом Операции, введенные вручную, чтобы было меньше ручных операций.
У контрагента разбито на 2, у них сверка и на руб. и на евро. Суммы я переоценку посчитала, расчеты в руб. перевела и в евро. Вот теперь как мне в базе отразить? У нас по договору счет только 60.01(02). Могли бы скорректировать ситуацию?
Соберите, все ваши документы по договору, которые создавали в базе: Поступление, Оплаты с движением Дт/Кт, все в один word файл, попробую смоделировать задачу в базе.
Если понадобятся еще информация, напишу.
Оксана, добрый день! Извините, что пропала, голова кругом от всех изменений. Направляю вам скрины проводок и операцию в ручную, насколько я правильно отразила, может вы рекомендации дадите. Благодарю. В НУ я не стала пока начислять КР, может их надо отложить как то для НУ?
Наталья, вы прислали только ОСВ.
Пришлите, пожалуйста, все ваши документы по договору, которые создавали в базе: Поступление, Оплаты с движением Дт/Кт, все в один word файл.
Так моделировать гораздо удобнее. Иначе мне придется выдумывать данные и как-то подобнатьих под вашу ОСВ.