Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ делает проводки-Д62,01 К 90.01.1 сторно, Д 62.01К 62.02 на эту же сумму (черным), Д90.03 К 19.09 на сумму НДС (сторно). Почему документ относит сумму реализации на аванс? В этом периоде есть другая реализация, она покрывает сумму сторно. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?
Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С. Ускоряем процесс подготовки отчетности и разбираем реформу 3.0 (повтор)
Лектор: Мария Демашева 21 апреля 2026 в 11-00
Здравствуйте!
Приложите карточку счета 62 по этому покупателю за период корректировки. Чтобы было видно, что была оплата, она зачлась в реализации. Потом корректировка реализации. И там же другая реализация.
Выписала счет-фактуры на аванс по данной корректировке, с покупателем договорились что предоплата зачтется в счет предыдущих поставок. Попробовала сделать зачет корректировкой долга. Автоматически программа аванс не видит. Если добавить вручную, то тоже некрасиво получается. Скрин прилагаю.
Мария, спасибо разобралась. Документы корректировки реализации и документ Корректировка долга были одним временем. Поставила корректировку долга на одну секунду позже, все автоматически заполнилось.
Отлично! Спасибо большое, что написали.