Добрый день! Ввели документ Корректировка реализации (по согласованию сторон, отражать во всех разделах учета). Документ делает проводки-Д62,01 К 90.01.1 сторно, Д 62.01К 62.02 на эту же сумму (черным), Д90.03 К 19.09 на сумму НДС (сторно). Почему документ относит сумму реализации на аванс? В этом периоде есть другая реализация, она покрывает сумму сторно. Мы что-то неправильно сделали?Или нужно вручную сделать корректировку долга?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации на уменьшение, почему формируется проводка на аванс
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, правильно ли, что НДС вычитается из дохода УСН по реализации с предоплатой, которая была в 2024 в 1С Организация на УСН со ставкой НДС 7%. В 24 году был аванс от покупателя. Отгрузка в 25 году. Правильно ли,…
- Убрать лишний зачет аванса в книге покупок после переноса реализации в следующий квартал в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. В 1-м квартале покупатель перечислил авансовый платеж и на данную сумму выписали авансовый счет-фактуру. Затем…
- Сторно лишней реализации за прошлый квартал в декларации по НДС Добрый день! В ноябре делаю сторно реализации, отраженной в июне. Документ Сторно, на вкладке НДС: "Запись доп. листа - Нет",…
- Доп.лист декларации по НДС Добрый день. Еще вопрос. Не могу никак разобраться. Реализация (ошибочная) и сторно этого документа (операцией) прошли в одном квартале, в…
Статьи по этой теме
- Возврат товара при отгрузке без перехода права собственности в 1С Если отгрузка происходит без перехода права собственности, то отражение операций по реализации товаров в 1С:Бухгалтерия отличается от обычного. Поэтому учет…
- Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить…
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Варианты внесения изменений В 1С:БП нет механизма по сторнированию/доначислению доходов в текущем периоде за прошлый, поэтому изменения можно вносить: в…
- Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С Узнайте о секретах заполнения документа Операция, введенная вручную вида операции Сторно документа. Данная статья поможет понять, каким образом осуществить исправление…
Здравствуйте!
Приложите карточку счета 62 по этому покупателю за период корректировки. Чтобы было видно, что была оплата, она зачлась в реализации. Потом корректировка реализации. И там же другая реализация.
Выписала счет-фактуры на аванс по данной корректировке, с покупателем договорились что предоплата зачтется в счет предыдущих поставок. Попробовала сделать зачет корректировкой долга. Автоматически программа аванс не видит. Если добавить вручную, то тоже некрасиво получается. Скрин прилагаю.
Мария, спасибо разобралась. Документы корректировки реализации и документ Корректировка долга были одним временем. Поставила корректировку долга на одну секунду позже, все автоматически заполнилось.
Отлично! Спасибо большое, что написали.