Вопрос — как лучше провести в 1С такой взаимозачет, чтобы потом можно было взять в на вычет НДС с аванса. Ситуация. Мы оплатили в рублях по курсу доллара компании российской по договору поставки. Висит аванс на поставщике (60.32). Теперь заключаем соглашение о прекращ.обязательств трехстороннее: мы — поставщик- сторона по договору лизинга. В договоре лизинга мы должны уплатить в рублях аванс. Зачет — расторгается договор поставки, поставщик должен нам деньги вернуть (именно эту сумму мы должны как аванс по договору лизинга), но поставщик не возвращает, а засчитывается в счет аванса по договору лизинга. Т.е. засчитывается в рублях аванс по договору лизинга. Каким документом корректировки это лучше сделать? И чтобы потом можно было зачесть НДС с аванса по взаимозачету. Раньше у меня не получалось это сделать.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отработала вашу ситуацию на базе.
Инструкцию по учету в 1С прилагаю.
Светлана, добрый день. Спасибо за ваш ответ. А я сделала на основании корректировки долга (Перенос задолженности). Вроде бы все получилось. Не будет ли потом у меня проблем, если пойду не как вы?
Такой вариант тоже возможен, если все закрылось верно по отчетам (ОСВ), проблем быть не должно.
Спасибо вам большое. А то я уже начала ставить на удаление.