Эквайринг с НДС и без НДС по одному договору в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.201.16)
ИП на УСН (Д-Р) с НДС 22%
У нас заключён договор эквайринга с банком. По этому договору принимается :
1)оплата картами (комиссия 1% с НДС 22%) ,
2) оплата по «SberPay QR»( комиссия 0,3% БЕЗ НДС) и т.д.
Банк зачисляет на р/сч эти суммы разными платежами: в первом удерживает комиссию + НДС , во втором удерживает только комиссию.
«Вид оплаты» у меня заполнено как в статье https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/bankovskie-operatsii/rashod-deneg-so-scheta/kak-otrazhat-bankovskuyu-komissiyu-za-ekvajring-s-nds-v-1s.html#i-707b2628 (вариант 1)
Его я и выбираю в «Отчёте о розничных продажах» во вкладке «Безналичные оплаты» проставляю общую сумму безналичных продаж(независимо от способа оплаты). При заполнении «Поступление на р/сч» при способе «Оплата картами» всё заполняется корректно (и КУДИР тоже)
А как правильно мне отразить зачисление сумм при способе «Оплата по «SberPay QR» , чтобы и в КУДИР всё заполнилось верно? Как я понимаю , комиссия должна зачислиться сразу на счёт 91.02 «Расходы на услуги банка» , но договор у нас один и автоматически не получается.

Метки консультации: —
Все комментарии (20)
  1. Добрый день!

    Если по факту в ОРП у вас была оплата по эквайрингу и SberPay QR, то и на закладке Безналичная оплата, надо выбрать два вида оплаты.
    Хотя этот маневр не изменит ситуации(((
    При создании вида оплаты у нас есть только одна форма и она уже включает автоматическое исключение НДС , если организация применяет ставку НДС 22%

    Пока вижу вариант, только править запись КУДиР вручную, исключать НДС.

    Подумаю еще над вашим вопросом, вернусь с ответом.
    Спасибо за понимание 🙏

    1
  2. В программе создаем два вида оплаты.

    В ОРП в закладке Безналичная оплата так же указываем два вида Оплаты.

    Оформляем два Поступления на расчетный счет:
    — первое поступления, где эквайринг с НДС по алгоритму
    Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?

    — второе поступление, счет затрат — 91.02.
    Комиссия вычитается автоматически, как и НДС по реализации

    1. Оксана , я впервые работаю с эквайрингом. Мой вариант заполнения «Виды оплат»во вложении.
      У меня к Вам просьба: покажите , пожалуйста , скрины как заполнить оба «Виды оплаты»(«Эквайринг» и «Эквайринг без ндс») и договор на эквайринг будет в них один и тот же?

  3. Разницы в заполнении нет.
    Скрин из материала прикладываю.

    Разница только в наименовании оплаты, чтобы вам было легче ориентироваться.
    И в том, что в Поступлении на расчетный счет, счет затрат, когда нет НДС 91.02.

    1. Оксана , правильно ли я поняла: в ОРП использую два вида оплаты(они абсолютно идентичные по заполнению , но только отличие в их названии «с НДС» и «Без НДС») для собственного понимания какие суммы будут зачислены на р/сч «с НДС» , а какие «Без НДС».
      В «Поступлении на расчётный счёт» при зачислении суммы оплаты по «Эквайрингу Без НДС» я вручную меняю счёт с 60.02 на 91.02 с указанием статьи «Прочие доходы и расходы». Верно? В таком случае в КУДиР оба Вида оплаты , надеюсь , будут отражены корректно. Сейчас в КУДиР в расходы попадает только сумма комиссии по «Эквайрингу Без НДС» , а комиссия по «Эквайрингу с НДС» , видимо , должна попасть только после получения УПД от банка?

    1. Мария , доброе утро! Спасибо Вам огромное за ссылку на материал. Буду иметь ввиду.

      1
  4. Светлана, вы все поняли верно.
    Комиссия по Эквайрингу с НДС в КУДИР попадет после проведения УПД.

    1. Добрый день, Юлия! А всё остальное я тоже правильно поняла :» …в ОРП использую два вида оплаты(они абсолютно идентичные по заполнению , но только отличие в их названии «с НДС» и «Без НДС») для собственного понимания какие суммы будут зачислены на р/сч «с НДС» , а какие «Без НДС».
      В «Поступлении на расчётный счёт» при зачислении суммы оплаты по «Эквайрингу Без НДС» я вручную меняю счёт с 60.02 на 91.02 с указанием статьи «Прочие доходы и расходы». Верно? «

  5. Верно поняли.
    Если хотите, чтобы в КУДИР сумма без НДС отражалась как и ранее. А комиссия с НДС на дату УПД.

    Правильно понимаю, что банк-эквайер дает УПД только на сумму с НДС? Или как-то иначе?

    1. Юлия , спасибо , что помогаете разобраться в новом для меня вопросе. Раньше с эквайрингом не работала и поэтому хочется сразу правильно наладить в учёте отражение эквайринговых поступлений с НДС и Без НДС. Значит ручная подстановка сч.91.02 в «Поступлении на расчётный счёт» при зачислении комиссии Без НДС -это единственный верный способ ?
      Эквайринг подключили только с 01.07.2026г. и пока никаких документов от банка не получала(скорее всего в начале августа будет УПД за июль на всю комиссию с НДС )

  6. Светлана, предлагаю не закрывать вопрос и дождаться УПД от банка. Как он будет оформлен?
    По-моему мнению, если в УПД будет две строки 1- с НДС, 2- без НДС, то в Списании с р/сч можно будет всю сумму учесть на 60.02 и в док-те Поступление указать как в УПД.
    Как считаете?

    1
    1. Да , Юлия , отличное решение! Спасибо вам за совет! Можно будет пока не закрывать вопрос?

      1
    2. Юлия , добрый день! Получила УПД от банка. В нём отражена только одна строка- сумма комиссии с НДС.
      Мне продолжать в «Поступлении на расчётный счёт» при зачислении суммы оплаты по «Эквайрингу Без НДС» вручную менять счёт с 60.02 на 91.02 с указанием статьи «Прочие доходы и расходы» или может быть в новых релизах появилась возможность автоматического отражения услуг банка «с НДС» и «без НДС»?

  7. Да, пока не закрываем вопрос.

    1
  8. Все верно, в УПД от банка должна быть только одна строка — сумма комиссии с НДС.

    С релиза 3.0.202 было обновление.

    Давайте проверим релиз вашей программы и загрузим с выпиской банка, где комиссия с НДС и без НДС. Как теперь отражается в программе.

    1. Оксана , добрый день! У меня релиз 3.0.203.18 . Документы из банка не загружаю , а вношу в программу вручную. Как внесу , так и будет отражаться. Поэтому и спрашиваю , как мне правильно отражать операции по эквайрингу » без НДС» при зачислении этих сумм на р/счёт. Мне продолжать в «Поступлении на расчётный счёт» при зачислении суммы оплаты по «Эквайрингу Без НДС» вручную менять счёт с 60.02 на 91.02 с указанием статьи «Прочие доходы и расходы» ?

  9. Да, в вашем случае вижу такой вариант выхода из ситуации.

    1
    1. Спасибо Вам огромное за помощь!

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.