После сдачи отчета по НДС обнаружили, что одна реализация была снята с проведения, и поэтому не попала в декларацию. Как правильно сделать в 1С, чтобы реализация сейчас попала именно в доп лист книги продаж в уточненной декларации? В проводках документа поставить галочку, что ручные корректировки и поставить в регистре «НДС продажи» признак, что доп лист книги продаж?
P.S. Нет ли у вас где то тут статьи, которая бы поясняла именно особенности учета при раздельном НДС. Потому что там есть свои тонкости в документах в программе
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
К примеру вот тут Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?
есть какие то намеки на то, что при раздельном учете надо как то иначе в программе проводить. Закладку для себя сделала, но честно говоря не до конца поняла. Хотелось бы отдельный материал именно по особенностям отражения в программе документов и их интерфейсу при раздельном учете НДС
Добрый день, Елена.
Вы сделали все верно. Посмотрите наш материал по теме: Забытый документ на реализацию По раздельному учету в рубрикаторе материал: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/razdelnyj-uchet-vhodnogo-nds Материал по раздельному учету на сайте можно найти задав в строке Поиск по базе данных, например — Раздельный учет.