Добрый день! Подаём уточнённую декларацию по НДС за 3 кв. 2019. При проверке выгрузки — выходит ошибка: В приложении 1 к разделу 8 указан код вида операции, не предусмотренный порядком заполнения. Ошибка связана с тем, что в документе Восстановление НДС от 01.12.19 не верно указано, куда восстанавливать НДС (скрин прилагаю). НДС Восстанавливается в книгу покупок, а должен в книгу продаж. Как сейчас внести изменения в прошлый период? Если делать сторно документа, то появляется еще одна ошибка, на две записи в приложении 1 к разделу 8, по восстановлению НДС и сторно.
Обсуждение (2)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Подробно опишите, что конкретно корректируете и по какой причине.
Приложите скрины — исходная операция, как заполнены все документы по всем вкладкам и все движения по ДтКт.
И также по корректировке — как исправляли: заполнение все вкладки и движение по ДтКт все вкладки.
Все скрины соберите в один файл word для вашего удобства.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.