Добрый день! Только подключили и осваиваем 1С.Отчетность. Пришло требование по НДС: Сведения книги покупок авансовые с/ф, которые мы выставили покупателю код 2 (несоответствие данных). Как сформировать ответ на такое требование, если у нас расхождений не выявлено. Данные есть у нас и в книге покупок и начислены за другие периоды в книге продаж.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ответ на требование по НДС в 1С:Отчетность
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ! Исправленный с.ф Добрый день! Нам поставщик в 1 кв. дал СФ на аванс, мы ее провели. Поставщик допустил ошибку и в 1-м…
- Корректировочная декларация по НДС. 1 Вопрос. Будет ли это ошибкой, если я просто изменю данные и без подачи доп.листа, подам исправленную декларацию? 2. У…
- Пояснения на требования, если аванс у поставщика и у контрагента зачтен по разным поставкам в 1С Добрый день! Мы ведем учет оплат и отгрузок в разрезе основного договора, без учета счетов. Поэтому, не всегда корректно формируются…
- Ошибочно отражена счет-фактура на поступление вместо авансовой в прошлом квартале, исправление в 1С Добрый день. От банка в 1 квартале получили авансовую с/ф (комиссия за доп. сервис), по ошибке ее оприходовали не как…
Статьи по этой теме
- Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
- Как отражать возврат розничному покупателю и что регистрировать в книге покупок при загрузке данных из ММ Астор? В соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ, возвраты от розничного покупателя отражаются непосредственно на ККМ, дополнительные документы Возвратная накладная и…
Здравствуйте!
Если требование по разделам 8-12, то
По кнопке Подготовить пояснения документа Требование о представлении пояснений выбрать значение По разделам 8-12.
Откроется форма Пояснения к декларации.
И там уже смотрите конкретно какие строки, в поле Ответ значение Сведения верны, если все верно у вас.
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС .
Спасибо все получилось
Отлично 🙂